你好,那關(guān)鍵是簽合同的時(shí)候是哪個(gè)單位簽訂的?如果簽合同的時(shí)候是你原原單位,就不要經(jīng)過這個(gè)分公司了。
老師、你好、就是我們公司中標(biāo)了一個(gè)外縣城一個(gè)項(xiàng)目、然后一開始項(xiàng)目那邊沒有說要開分公司或者子公司。 然后項(xiàng)目施工幾個(gè)月、對(duì)方業(yè)主要求要在當(dāng)?shù)亻_子公司、可是這施工幾個(gè)月我們中標(biāo)公司支付了很多那邊項(xiàng)目的費(fèi)用、還開了發(fā)票、也是開的中標(biāo)公司、這樣的應(yīng)該怎么做賬???
老師,我總公司中標(biāo)去年的就開始做了,然后甲方說要在項(xiàng)目所在地設(shè)立分公司,其中有部分工程已經(jīng)完工審計(jì)報(bào)告了開竣工都是去年 ,分公司是今年4月份成立的,這個(gè)月開票給甲方,進(jìn)項(xiàng)成本票也是這個(gè)月進(jìn)來都是分公司開具或是開給分公司,但是送貨單是去年時(shí)間,這個(gè)可以用嗎
老師們,我公司建筑業(yè)。去年做個(gè)外地工程,上月外地工程結(jié)算,要求在當(dāng)?shù)亻_個(gè)分公司??墒俏抑笆┕げ牧隙际强偣举徺I,開票總公司的,這工程結(jié)算分公司開票給招標(biāo)方了。這樣我的成本怎樣核算?來的款在分公司,我怎樣走出去?
我之前別區(qū)的項(xiàng)目中標(biāo)然后在項(xiàng)目所在得成立了分公司來施工,開票都是分公司給甲方開具的,但是我的決算書施工單位寫的是總公司的名字這個(gè)有影響嗎需要審計(jì)公司重新弄過嗎
分公司用總公司名義接了一個(gè)消防工程項(xiàng)目,1000萬,施工合同甲方和總公司簽的,期間一直是總公司給甲方開票及收款,今天和甲方對(duì)賬發(fā)現(xiàn),分公司在施工期間曾經(jīng)也給甲方也開了票,約100萬,甲方在賬里面是算進(jìn)去了的,這部分怎么處理?可能算總公司把其中一部分工程給分公司做了,由分公司自己開票給甲方?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
甲方去年跟總公司去年5月份簽的,有部分開竣工審計(jì)報(bào)告出來是6-8月份,分公司是跟總公司走內(nèi)部授權(quán)協(xié)議,相當(dāng)于簽訂5月份,由分公司7月份第一次開票給甲方去年做好審計(jì)量的發(fā)票
那這樣的話是可以的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話直接開給分公司,然后送貨單去年的沒問題的。
但是我分公司是2022年4月份成立,2022年5月份跟總公司簽訂內(nèi)部授權(quán)合同,總公司是2021年5月份中的標(biāo)跟甲方簽訂合同,分公司2022年7月份開具給甲方發(fā)票,現(xiàn)在送貨單按2021年8月份時(shí)間的,老師你在看一下是可以的嗎,我怕上面時(shí)間點(diǎn)說的不夠清楚
你好,時(shí)間這塊是可以接受的,只要你這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的就沒事兒。
老師這個(gè)稅務(wù)局查的話也是解釋的過去吧
真實(shí)做掉的審計(jì)量都審?fù)炅耍褪羌追阶尦闪⒎止揪褪怯悬c(diǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)問題
對(duì),這個(gè)是說得過去的,因?yàn)槟阋埠炗喠耸跈?quán)合同。
老師我這個(gè)分公司是非獨(dú)立核算,到時(shí)候產(chǎn)生的利潤的話怎么從賬上拿出來
分公司的銀行賬戶錢走上處理可以把利潤走出來
你好,你產(chǎn)生的利潤的話,你直接,轉(zhuǎn)到總公司也可以,然后,你用于員工的工資發(fā)放也是可以的,采購貨物。因?yàn)槟惚旧砭褪欠仟?dú)立核算的,所以你不具備法人資格的,你的錢還是總公司的。
但是總分公司是獨(dú)立做賬的,老師不知道走啥科目合理
您好,您就走其他應(yīng)付款就可以。
嗯,謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂