借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 貸銀行存款
老師好,我們是一個(gè)工程公司,我們?cè)赼公司掛靠了一個(gè)項(xiàng)目,然后我們老板自己有個(gè)小公司(以下簡(jiǎn)稱b公司),現(xiàn)在是我們把b公司名下50萬(wàn)銀行承兌(還有五個(gè)月到期)支付到a公司我們的項(xiàng)目支付材料款,然后把a(bǔ)公司我們公司的工程款挪了50萬(wàn)回了b公司,然后現(xiàn)在a公司要求我出具一份合法的解釋給她,我這邊可以簽個(gè)票據(jù)貼現(xiàn)協(xié)議嗎
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司發(fā)出去10000塊錢(qián)的貨 然后出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題 客戶就支付了五千 剩下的是需要我們公司內(nèi)部承擔(dān)的 這個(gè)賬務(wù)我該怎么處理啊
你好老師,我公司收這個(gè)五建混凝土300萬(wàn)承兌,然后又替五建付以下公司款,我們用銀行付出去后的差額怎么記賬呢
老師,你好,我們是新成立得公司,我們是找的代理公司做賬,我們五月份開(kāi)通公司網(wǎng)銀公戶,老板以借款方式轉(zhuǎn)入公戶一筆錢(qián),整個(gè)五月就這一筆銀行業(yè)務(wù),然后五月份買(mǎi)了辦公用品,電腦,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后報(bào)銷也是在六月份發(fā)生的,然后財(cái)務(wù)公司要五月份的費(fèi)用票據(jù),回單對(duì)賬單,我應(yīng)該怎么給代理記賬公司
老師,我們公司的應(yīng)收賬款客戶,我們打了一筆保證金給客戶,然后我們用什么科目呢,比如,十五冶金建設(shè)集團(tuán)是我們的客戶,平時(shí)做賬借應(yīng)收賬款-十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,那今天我們公司付款了一筆保證金給十五冶,現(xiàn)在用什么科目呢,怎么做賬呢,是借:應(yīng)收賬款-十五冶 貸 銀行存款嗎
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
老師你再仔細(xì)看看,是替對(duì)方五建公司付的,比如他說(shuō)應(yīng)付鄭小淘20萬(wàn),但是我們用銀行卡付了197740,因?yàn)槟莻€(gè)承兌還沒(méi)到付款期限,等于是提前用了,然后這個(gè)差額怎么做賬
就是做上面的分錄
應(yīng)收票據(jù)怎么還是增加呢
我現(xiàn)在問(wèn)的是替對(duì)方付款的問(wèn)題額,不是問(wèn)收到這個(gè)承兌的問(wèn)題
你先收到的票據(jù)不是嗎 你上面說(shuō)你收到承兌
收到的承兌我記賬,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,因?yàn)槭斩嗔耍樟?00萬(wàn),所以對(duì)方讓替下面那些公司付款,然后我們公司付的不是整數(shù),有個(gè)差額這個(gè)該怎么記
同學(xué)你好 這個(gè)差額計(jì)入銀行存款
老師我們是用銀行存款來(lái)付款的,你再仔細(xì)看看那個(gè)說(shuō)明呀
同學(xué)你好 那就貸其他應(yīng)付款 然后 付款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
還有個(gè)差額呢,比如應(yīng)該付鄭小淘20萬(wàn)承兌,現(xiàn)在我們用銀行存款付款了197740,這個(gè)差額怎么做賬
同學(xué)你好 差額沒(méi)付還是掛其他應(yīng)付款貸方
這個(gè)應(yīng)該是票據(jù)提前兌現(xiàn)的利息
利息的話計(jì)入財(cái)務(wù)i費(fèi)用就可以了
還是不太對(duì),老師你自己都沒(méi)明白
同學(xué)你好 利息費(fèi)不就是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
哎我想問(wèn)的是這個(gè)差額到底怎么記,差額是承兌貼現(xiàn)的貼現(xiàn)費(fèi),不應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貼息費(fèi)