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你好老師,我公司收這個(gè)五建混凝土300萬(wàn)承兌,然后又替五建付以下公司款,我們用銀行付出去后的差額怎么記賬呢

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你好老師,我公司收這個(gè)五建混凝土300萬(wàn)承兌,然后又替五建付以下公司款,我們用銀行付出去后的差額怎么記賬呢
2022-07-19 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-19 18:27

借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 貸銀行存款

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 18:29

老師你再仔細(xì)看看,是替對(duì)方五建公司付的,比如他說(shuō)應(yīng)付鄭小淘20萬(wàn),但是我們用銀行卡付了197740,因?yàn)槟莻€(gè)承兌還沒(méi)到付款期限,等于是提前用了,然后這個(gè)差額怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-07-19 18:30

就是做上面的分錄

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 18:31

應(yīng)收票據(jù)怎么還是增加呢

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 18:31

我現(xiàn)在問(wèn)的是替對(duì)方付款的問(wèn)題額,不是問(wèn)收到這個(gè)承兌的問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2022-07-19 18:35

你先收到的票據(jù)不是嗎 你上面說(shuō)你收到承兌

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 19:21

收到的承兌我記賬,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,因?yàn)槭斩嗔耍樟?00萬(wàn),所以對(duì)方讓替下面那些公司付款,然后我們公司付的不是整數(shù),有個(gè)差額這個(gè)該怎么記

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齊紅老師 解答 2022-07-19 19:36

同學(xué)你好 這個(gè)差額計(jì)入銀行存款

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 19:37

老師我們是用銀行存款來(lái)付款的,你再仔細(xì)看看那個(gè)說(shuō)明呀

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齊紅老師 解答 2022-07-19 19:40

同學(xué)你好 那就貸其他應(yīng)付款 然后 付款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 19:44

還有個(gè)差額呢,比如應(yīng)該付鄭小淘20萬(wàn)承兌,現(xiàn)在我們用銀行存款付款了197740,這個(gè)差額怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-07-19 19:49

同學(xué)你好 差額沒(méi)付還是掛其他應(yīng)付款貸方

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 19:50

這個(gè)應(yīng)該是票據(jù)提前兌現(xiàn)的利息

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齊紅老師 解答 2022-07-19 19:50

利息的話計(jì)入財(cái)務(wù)i費(fèi)用就可以了

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 19:54

還是不太對(duì),老師你自己都沒(méi)明白

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齊紅老師 解答 2022-07-19 19:58

同學(xué)你好 利息費(fèi)不就是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2022-07-19 20:00

哎我想問(wèn)的是這個(gè)差額到底怎么記,差額是承兌貼現(xiàn)的貼現(xiàn)費(fèi),不應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧

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齊紅老師 解答 2022-07-19 20:18

計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貼息費(fèi)

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2022-07-19
保證金后面是要退回去的,計(jì)入其他應(yīng)付款。
2023-08-03
借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,做這個(gè)就行。
2023-08-03
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2021-09-03
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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