借原材料,貸應付賬款。
老師支付了貨款,還沒有收到發(fā)票,都需要先做暫估嗎?暫估的賬務要怎么處理,需要附件嗎?
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
購入一批材料,貨已經入庫,只有送貨明細表,未付款,沒有收到發(fā)票,怎么做賬
老師H材料購入到貨,貨款未支付,沒有發(fā)票,只有收據,怎么做賬,先暫估嗎
進了一批原材料,付錢了,貨已經驗收入庫,發(fā)票沒有到,只到了收據,外賬,借:原材料-暫估入庫,貸:銀行存款。 內賬怎么做分錄呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
可是沒有收到發(fā)票呀老師
這是暫估入庫,就是這個分錄。
暫估入庫的分錄,那收到發(fā)票,付款時呢
把這個分錄紅沖再做一筆,這個分錄付款。