你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
為什么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,非要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的所有明細科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費--未交增值稅嗎
老師!為什么銷項稅進項稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅那種情況才結(jié)轉(zhuǎn)呢
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學習外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會計分錄怎么做?
未交增值稅轉(zhuǎn)到減免稅款呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是這樣的
你好,是什么情況下,需要把未交增值稅? 轉(zhuǎn)到? 減免稅款呢??
這幾個月銷項大于進項 產(chǎn)生未交增值稅負數(shù)余額,用前期加計抵減余額抵應(yīng)交的增值稅的
你好,銷項大于進項 ,未交增值稅是正數(shù),而不是負數(shù)啊?
那這個未交增值稅怎么調(diào)到減免稅款呢
你好,是減免的稅款抵扣了應(yīng)交增值稅的意思嗎??