你好,對的是的,不合規(guī)的,你這樣沒法抵扣所得稅的。
(實(shí)際操作不清楚的勿答)老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后是一家勞務(wù)派遣公司。報(bào)稅我們是按5個(gè)點(diǎn)簡易征收。我們是收客戶的勞務(wù)費(fèi),然后員工工資從我們的帳上發(fā)出去的,員工的個(gè)稅也是我們自己公司申報(bào)的。然后就現(xiàn)在員工工資要怎么做賬呀
老師,有一家公司公戶提現(xiàn)金給員工發(fā)工資,自己做了個(gè)工資表,也沒在自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅,就入成本做賬,是不是不合規(guī)?
老師您好,我是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,現(xiàn)在企業(yè)因?yàn)闆]有業(yè)務(wù),然后每個(gè)月沒有發(fā)工資?,F(xiàn)在我申報(bào)個(gè)稅就把之前申報(bào)了的人的工資做成零申報(bào)報(bào)稅了,老師,這樣做合不合適呢
給個(gè)人發(fā)的工資,對方不開票也不愿交個(gè)稅,公司能不能入成本然后納稅調(diào)增,然后就可以了?也不做工資成本,也不報(bào)個(gè)稅,公司自己不做成本
老師,請問自己家公司沒有業(yè)務(wù),給一個(gè)親戚報(bào)個(gè)稅5000,但是公戶沒有發(fā)工資,也沒有做賬,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者換成給法人0申報(bào)個(gè)稅?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
也就是說只有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅了,申報(bào)所得稅時(shí),系統(tǒng)才能帶出工資的金額,否則帶不出是嗎?
也就是說只有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅了,申報(bào)所得稅時(shí),系統(tǒng)才能帶出工資的金額,否則帶不出是嗎?
只有申報(bào)了工資個(gè)稅的,你填寫固定資產(chǎn)職工薪酬明細(xì)表,你才可以抵扣所得稅,如果沒有申報(bào)個(gè)稅的話,稅務(wù)局那邊會(huì)有比對的比對不通過你這些沒有申報(bào)個(gè)稅的是不允許抵扣所得稅的。
老師說的是企稅匯算清繳時(shí),填的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表比對不過吧?
對的是的是這個(gè)意思的。