你好,開發(fā)票你們單位額外收取的稅點(diǎn)是多少,你把這個稅點(diǎn)減去就可以的。
我們公司招大批員工,有客戶給我們提供員工,但要返利,這個客戶是又是個人,他能請稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司嗎?如果能開稅率是多少,我們公司是一般納稅人,這個票開來我們可以抵扣嗎?
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,如果我公司是一般納稅人,開13%的票,但是客戶不要發(fā)票,我就直接把這個收入做到內(nèi)帳里不用交稅,客戶要求讓利,我最多可以讓利多少,這個要怎么算?
公司有一個客戶是個人,和他有差不多30萬的交易往來。請問如果我們不開票給這個人,可以做無票收入報稅嗎?因?yàn)楣酒掌睌?shù)量有限。另外一般是公司才要發(fā)票,這個客戶最近也說要發(fā)票,抬頭開他個人的。想問下,什么情況下個人會需要發(fā)票?
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個點(diǎn)而不是11個點(diǎn)。是嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計(jì),就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
一般都是根據(jù)稅負(fù)來的,商貿(mào)增值稅稅負(fù)1% 所得稅商貿(mào)的1%, 工業(yè)的1.5%左右 附加稅,小型微利企業(yè),6% 印花稅,萬分之三減半。
我們是生產(chǎn)制造業(yè),屬于工業(yè)企業(yè),稅負(fù)1.5%是怎么來的?
你好,繳納的企業(yè)所得稅除以不含稅的銷售額等于企業(yè)所得稅稅負(fù)。
企業(yè)的增值稅稅負(fù)在2%以上的。