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老師,做賬的時候,收到的費(fèi)用發(fā)票是專票,但是不認(rèn)證,怎么做分錄呀

2022-07-18 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 23:20

借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:21

那老師,我都做成了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦呀,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都沒有認(rèn)證,然后稅也申報了

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齊紅老師 解答 2022-07-18 23:23

做成了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 也可以的,沒問題

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:28

那我下次認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的時候分錄怎么做呀

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齊紅老師 解答 2022-07-18 23:29

下次認(rèn)證不用做賬 其實(shí)你的做法,和老師說的,兩種處理方式都可以的

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:30

好的,明白了,謝謝老師,很喜歡老師的講解,很專業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-07-18 23:31

不客氣,祝你工作順利,早點(diǎn)休息

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:35

老師,還有一個問題,就是蘭博基尼可以掛公司名下嗎?公司上個月買了輛車,然后勾選了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在導(dǎo)致留抵稅額很多

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齊紅老師 解答 2022-07-18 23:36

你好,學(xué)員可以的這個

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:37

那匯算清繳的時候會不會調(diào)增呀

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齊紅老師 解答 2022-07-18 23:39

實(shí)際屬于公司嗎。產(chǎn)權(quán)在公司的話不用的

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:39

跑車掛在公司名下,但是跑車可以掛公司名下嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-18 23:40

也是可以的,學(xué)員,這個

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快賬用戶8516 追問 2022-07-18 23:41

好的,風(fēng)險大不大呀

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齊紅老師 解答 2022-07-19 07:40

這個不大的,學(xué)員,只要真正屬于公司的

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快賬用戶8516 追問 2022-07-19 07:59

好的,老師留抵退稅怎么理解

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齊紅老師 解答 2022-07-19 07:59

就是沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,多的可以退錢給你

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快賬用戶8516 追問 2022-07-19 08:00

那我們上個月很多留抵的,算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 08:02

可以的,算的學(xué)員,這個

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2022-07-18
你好,計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-02-17
你好,借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
1你需要抵扣的當(dāng)月或者次月再申報之前都可以 2收到的時候可以做的,你沒有認(rèn)證過的,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 3申報稅款之前 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 4可以
2023-02-15
你好;? ? ?你之前是不是做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 處理了。 現(xiàn)在認(rèn)證 才是這樣 做? ?,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?; 你? 應(yīng)該是先收到發(fā)票? ; 借費(fèi)用? ;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款??
2021-11-19
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