你好,這里的單價(jià)3500元,是含稅單價(jià)還是不含稅單價(jià)??
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以內(nèi)的,想要提高開(kāi)票票種超過(guò)十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來(lái)這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開(kāi)票限額后,所有發(fā)票種類(lèi)的可開(kāi)具票金額上限將超過(guò)1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開(kāi)票金額與您當(dāng)前的納稅人類(lèi)型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷(xiāo)售丙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷(xiāo)售丙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
一般納稅人公司需開(kāi)具單價(jià)3500元,數(shù)量2650噸的產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,因發(fā)票數(shù)量有限,如何最節(jié)省開(kāi)具發(fā)票?(發(fā)票限額10萬(wàn)元報(bào)),應(yīng)如何開(kāi)具保證金額稅額準(zhǔn)確
一般納稅人公司需開(kāi)具單價(jià)3500元,數(shù)量2650噸的產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,因發(fā)票數(shù)量有限,如何最節(jié)省開(kāi)具發(fā)票?(發(fā)票限額10萬(wàn)元報(bào)),應(yīng)如何開(kāi)具保證金額稅額準(zhǔn)確
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢(qián)也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷(xiāo),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>