您好,是的,是哦這個(gè)意思的
老師,出口都是開普通發(fā)票,0稅率,也就是不繳增值稅,但是我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以退稅給我,是吧?
老師,出口退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷售發(fā)票開0稅率,這樣對(duì)吧?
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,開出口發(fā)票怎么做賬。出口發(fā)票是開0稅率還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)科目不結(jié)轉(zhuǎn) 一直在賬上留著 比如出口抵減內(nèi)銷稅額 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 這些 這樣是可以的吧?
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?