是銷售貨物的嗎?如果是的話需要繳納的。
做跨進電商進口,主營業(yè)務是服務費(進出都不開發(fā)票)第一個月收入2萬以內(nèi),第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經(jīng),那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務是不開票的(進口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進項票給我們)
你好老師,我們承包工程,一個月會有上百萬的銷售額,但是不包工廠的話,一個月只有十來二十萬銷售額,淡季十來萬,旺季三十來萬,但是這邊沙石進貨是沒憑證的,所以我想去弄定期定額納稅, 我就想,定期定額的話,他們不是會根據(jù)你開票額度調整你的稅嗎,要是有工程的那月他覺得你銷售額上百萬,以后也按月銷售額百萬記,我們沒工廠時是不是也要交那么多稅?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
民間非營利組織,二季度開了二十萬的票,進貨進了19萬,但是核定稅種里沒有印花稅,這個需要交印花稅嗎
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
是的。繳的話按購銷合同繳嗎
是技術服務
是技術服務的話,按照技術服務合同繳納。
購銷合同,現(xiàn)在已經(jīng)改了,改成了買賣合同。
技術服務合同是怎么繳納的,計算方法
合同金額乘以萬分之三 小規(guī)模在這個基礎上可以減半。
小型微利企業(yè)也可以的。
不用減成本嗎,直接按合同金額繳?
你好這個不減成本的。
核定稅種里沒有印花稅,是不是需要添加
這種你需要找你稅務局給你增加上才行
必須要稅局添加嗎,電子稅務局添加不了?
找你專管員就可以的
不添加是不是申報不了?下個季度再申報可以嗎?
是的是的,是這么做的。
下季度再申報也行?
是的,可以這么做的。
這個季度的來不及了,今天是最后一天。