對(duì)的是這么算的 是不含收入金額
老師好。當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入=增值稅稅負(fù)率,此當(dāng)中的 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 是含稅還是不含稅?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問稅負(fù)率計(jì)算中的應(yīng)納增值稅除以當(dāng)期銷售收入是含稅收入還是不含稅收入
老師,稅負(fù)率的計(jì)稅是等于,當(dāng)前交的增值稅/應(yīng)稅銷售收吧?這個(gè)應(yīng)稅銷售收入是含稅價(jià),還是不含稅價(jià)呢?
老師,我想問一下增值稅稅負(fù)是=應(yīng)繳納的增值稅/應(yīng)稅銷售收入,這個(gè)應(yīng)稅銷售收入是含稅還是不含稅收入呀?
購買下來是永久性的嗎,
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
@郭老師。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5000,右邊欄次資產(chǎn)等于增加五千。左邊是不是存貨該增加五千,我不太懂
土增清算可抵扣的稅費(fèi)有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開專票,如果開專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
問一下品種法和分分批法的成本核算區(qū)別在哪?都是依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量和金額核算的嗎
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么