你好,是什么原因?qū)е聭顿~款余額賬實不一致呢?
請問,應付掛帳的大額貸方余額,實際是沒有欠對方貨款的,歷史遺留的,要怎么處理理
老師,請問公司應付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會計做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實過,沒有欠他們的貨款、也沒有預收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
請問賬上應交稅費貸方有余額,實際是沒有未交的稅款了,這余額賬務怎么處理?
公司賣貨賣了幾百元的貨,對方?jīng)]要發(fā)票,從對公賬戶收的款,賬上掛著應收賬款貸方有余額,怎么處理?
請問應交稅費-個稅貸方余額有1700,但是實際上是沒有欠稅款的,這筆余額應該怎么處理呢
老師,購買禮品送客戶,要視同銷售交增值稅,又要交個稅,年末所得稅還要調(diào)增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請問下小規(guī)模24年8月份有一個員工買了五險,然后11月份離職了,12月末就沒有人買五險了,那這種情況工商年報期末人數(shù)如何填寫呢
員工出差只有去的車票,回來做私家車,怎么報銷,這樣沒有往返車票,
工會經(jīng)費根據(jù)什么來確定交多少
一般納稅人酒店,籌備期,買了一批茶葉,有茶室用于銷售的,有客房免費給客人提供的,圖片是營業(yè)執(zhí)照范圍,我應該怎么做賬???買來的話茶室的借方哪個科目合適啊
個體戶工商年報的資金數(shù)額怎么填
老師公司買了3000元的茶葉,一次性計入招待費會有分險嗎
老師 待處理財產(chǎn)損益最后進那個科目呀
6500本金,利息從24年6月10日算起,按銀行最高,截止今日利息多少
老師 你好 小規(guī)??梢圆挥脹]月都結轉成本,而是一個季度結轉一次嗎
應該是以前期做帳有誤,因為有另外一筆大額的借方余額也是不各符的,但是很難查證到底是哪一期有誤了
你好,是以前期做帳有誤,需要查明錯誤的原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
但是是很多年前的了,沒有電子檔,不好查呢
你好,是以前期做帳有誤,需要查明錯誤的原因,才知道具體該如何調(diào)整的 (這個才是解決問題的關鍵 )
初步確認應該是18-19年使用銀行承況期間的問題,但是當時的銀行流水單并沒有注明公司名,這要怎么改正回來呢
你好,初步確認應該是18-19年使用銀行承況期間的問題,需要查明具體的原因,才知道該如何調(diào)整啊?