免稅的業(yè)務嗎?如果是的話,和你的普通發(fā)票免稅的一樣,填寫的都超過45萬的,在第12欄里面。
老師您好,請問小規(guī)模公司無票收入填寫在哪個欄?
老師,無票收入填寫在哪個申報表里,小規(guī)模公司的
小規(guī)模無票收入在哪填寫
小規(guī)模無票收入填寫增值稅申報表的時候填寫在哪一行?
小規(guī)模納稅人無票收入在哪填寫?
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
不是免稅業(yè)務
你好,是5%的嗎?如果是的話,季度45萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過的在第四行和第六行里面填寫,這個45萬是所有的銷售額。
不是。是3個點
超過45萬的,在第12欄里面。