你好,有問題的,六月份應該開3%的專票 普通發(fā)票應該是免費的。
老師您好!我這邊是湖南省一個小規(guī)模酒店,5月份開的專票稅率是3%,到6月份就變成1%了,這有問題的嗎?
您好老師,6月份成立公司,至8月份是小規(guī)模,9月份是一般納稅人,問題來了,8月份收到專票發(fā)票,但是是9月份是一般納稅人,我可以8月份收到的發(fā)票在9月份抵扣嗎?謝謝老師
老師您好,我們1-2月是小規(guī)模納稅人稅率1%、3月變成一般納稅人了稅率6%,5月份1月份發(fā)生退貨,這個應交增值稅的賬我該怎么做???請給我寫出分錄
老師,1月份時是小規(guī)模企業(yè),2月份超過500萬變成一般納稅人了,但是1月份時有部分成本發(fā)票是估價的。在3月份估價的成本發(fā)票回來了是專票,那這個專票可以抵扣增值稅嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
應該是開發(fā)票的時候選錯了稅率。
稅率是自動跳轉(zhuǎn)到3%的,不用手動選稅率
更正:稅率是自動跳轉(zhuǎn)1%的,沒有手動選稅率
你好,那就是他選錯了稅率。
怎么改過來
你好,開票頁面截圖看一下的,然后里面的稅率,再稅率有一個小三角在這里面選擇。