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老師,有一項設(shè)備,直接送客戶了,打包贈送了,我入錯了,入成固定資產(chǎn)了,幾個月了,現(xiàn)在怎么操作?

2022-07-15 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 13:09

你好,現(xiàn)在已經(jīng)贈送出去了嗎?你單位有這個經(jīng)營范圍沒有? 若沒有的話,你做固定資產(chǎn)清理就可以了, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銷售費用, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:14

我下個月再處理吧,還要交銷項呢,請問老師,正常報季度企稅,需要填這個嘛?

我下個月再處理吧,還要交銷項呢,請問老師,正常報季度企稅,需要填這個嘛?
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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:16

提示的這個

提示的這個
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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:18

你好,你是一般納稅人嗎?如果是的話,需要視同銷售的。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:19

企業(yè)所得稅的主表截圖看一下。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:19

倒數(shù)第二個,如果你們單位沒有固定資產(chǎn),一次折舊的不用填寫。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:20

是呢,是一般納稅人呢,上次您教我的,用打包銷售方法,然后計入成本的,是跟我銷售商品一起送的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:20

你好,那你還能把固定資產(chǎn)改成庫存商品嗎?

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:24

做反分錄嘛?還怎么搞,哎,然后重新錄嘛?報稅也報過了,肯定也要固定資產(chǎn)清理了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:27

的固定資產(chǎn)卡片還能修改嗎?如果是的話,借庫存商品貸固定資產(chǎn)之前的折舊 借累計折舊 貸管理費用 借銷售費用 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:30

可以呢,我的軟件沒有固定資產(chǎn)卡片,然后呢?稅務(wù)申報這一塊怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:33

你好,上面寫了視同同銷售贈送。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:35

那還是要交銷項稅?

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:36

老師,這個提示上面的表格,我的申報上也沒有啊,是不是不用管啦?

老師,這個提示上面的表格,我的申報上也沒有啊,是不是不用管啦?
老師,這個提示上面的表格,我的申報上也沒有啊,是不是不用管啦?
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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:39

一般納稅人交 小規(guī)模的不需要繳納。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:39

對的是的,沒有的就不用管了。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:41

我是一般納稅人呢,那上次您交我的方法不適用了?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:43

你好,上一次說的是哪種方法?

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:46

我有利潤額呢,怎么繳稅是0啊

我有利潤額呢,怎么繳稅是0啊
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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:48

看下是不是有彌補(bǔ)虧損了。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:48

嗯嗯,是的,那上個季度咋收費啦?神奇了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:50

一季度因為你們單位沒有做匯算清交,不允許彌補(bǔ)虧損,第二季度開始,你已經(jīng)做了匯算清交了,可以彌補(bǔ)虧損了。

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快賬用戶7301 追問 2022-07-15 13:52

哦,這樣的啊,謝謝老師,您總是最棒的,其他老師回答問題總是要解釋半天

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齊紅老師 解答 2022-07-15 13:52

不用客氣,工作愉快。

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你好,現(xiàn)在已經(jīng)贈送出去了嗎?你單位有這個經(jīng)營范圍沒有? 若沒有的話,你做固定資產(chǎn)清理就可以了, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銷售費用, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-07-15
如果設(shè)備買了直接送給客戶 借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款
2021-12-08
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-07-11
你好,那你就做其他業(yè)務(wù),收入沒有成本了。當(dāng)時的時候你應(yīng)該做固定資產(chǎn),次月開始就應(yīng)該折舊的。
2023-07-25
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用?
2021-12-07
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