你好,現(xiàn)在已經(jīng)贈送出去了嗎?你單位有這個經(jīng)營范圍沒有? 若沒有的話,你做固定資產(chǎn)清理就可以了, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銷售費用, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師好,前兩年我買了幾個固定資產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)時直接入成本了,金額也不大,都是幾萬元,現(xiàn)在想把他們做成固定資產(chǎn),這個怎么做呢?
去年購入的一項設(shè)備,沒有做成固定資產(chǎn),直接做費用了,現(xiàn)在要調(diào)整賬務(wù),該怎么處理
老師,我司買了一個設(shè)備,屬于固定資產(chǎn),現(xiàn)在要送給客戶,免費送給客戶使用,怎么處理呢
老師,有一項設(shè)備,直接送客戶了,打包贈送了,我入錯了,入成固定資產(chǎn)了,幾個月了,現(xiàn)在怎么操作?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
我下個月再處理吧,還要交銷項呢,請問老師,正常報季度企稅,需要填這個嘛?
提示的這個
你好,你是一般納稅人嗎?如果是的話,需要視同銷售的。
企業(yè)所得稅的主表截圖看一下。
倒數(shù)第二個,如果你們單位沒有固定資產(chǎn),一次折舊的不用填寫。
是呢,是一般納稅人呢,上次您教我的,用打包銷售方法,然后計入成本的,是跟我銷售商品一起送的
你好,那你還能把固定資產(chǎn)改成庫存商品嗎?
做反分錄嘛?還怎么搞,哎,然后重新錄嘛?報稅也報過了,肯定也要固定資產(chǎn)清理了
的固定資產(chǎn)卡片還能修改嗎?如果是的話,借庫存商品貸固定資產(chǎn)之前的折舊 借累計折舊 貸管理費用 借銷售費用 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
可以呢,我的軟件沒有固定資產(chǎn)卡片,然后呢?稅務(wù)申報這一塊怎么處理?
你好,上面寫了視同同銷售贈送。
那還是要交銷項稅?
老師,這個提示上面的表格,我的申報上也沒有啊,是不是不用管啦?
一般納稅人交 小規(guī)模的不需要繳納。
對的是的,沒有的就不用管了。
我是一般納稅人呢,那上次您交我的方法不適用了?
你好,上一次說的是哪種方法?
我有利潤額呢,怎么繳稅是0啊
看下是不是有彌補(bǔ)虧損了。
嗯嗯,是的,那上個季度咋收費啦?神奇了
一季度因為你們單位沒有做匯算清交,不允許彌補(bǔ)虧損,第二季度開始,你已經(jīng)做了匯算清交了,可以彌補(bǔ)虧損了。
哦,這樣的啊,謝謝老師,您總是最棒的,其他老師回答問題總是要解釋半天
不用客氣,工作愉快。