借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
老師好 公司9月開了一張技術服務費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結轉成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應該怎么做?包括月底結轉怎么做分錄
老師,請問技術服務項目暫估成本的分錄怎么寫?謝謝了
老師收入暫估成本,技術服務費用,怎么做分錄
技術服務的暫估成本分錄怎么做
請問老師,暫估成本應該怎么暫估?是借:成本-技術服務 貸:應付(暫估),最后結轉成本,還是應該直接 借:主營業(yè)務成本 貸:應付(暫估)
我們這邊有個客戶,之前是個人和我們合作的,個人轉款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個體工商戶,對公沒給我們轉款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預警,藍色,紅色預警,這什么意思
請問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經營范圍有通訊設備銷售,通訊設備修理,信息系統(tǒng)集成服務,辦公設備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫存商品
老師您好,我們是商貿公司,有個自建的冷庫,現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內容才能用
老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個月分營業(yè)額8%,這個分成也需要分攤嘛?
老師,這張勞務發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請問為什么是這樣計算?我自己查不到相關政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計稅呢
老師租的倉儲費記什么科目