生產(chǎn)型還是外貿(mào)型
貨物出口后,客戶要扣出傭金,傭金抵減貨款,已經(jīng)報關(guān),已經(jīng)開了五聯(lián)的普票,那申報出口退稅和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
我公司銷售貨物,貨款我公司已收到了,發(fā)票已開出去了,發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,我公司已經(jīng)在當(dāng)期確認了收入,增值稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在對方要退貨,我公司同意退貨,那么現(xiàn)在我公司財務(wù)咋樣申報?咋樣賬務(wù)處理了?請老師詳細解答一下,謝謝
關(guān)于出口銷售的問題請教一下老師,謝謝 1)出口銷售發(fā)生明傭(合同寫原價,商業(yè)發(fā)票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過來,這樣導(dǎo)致報關(guān)出口跟實際收款金額不一樣,請問怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費用也直接在貨款中扣除,請問我們在稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們2020的貨物出口,因質(zhì)量問題客戶扣款,無法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,只能視同免稅,由于我們之前已經(jīng)申報退稅了,現(xiàn)在要怎么處理?而且質(zhì)量扣款的金額不是對應(yīng)一張報關(guān)單的,這個要怎么弄?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,當(dāng)月貨物質(zhì)量問題退回,關(guān)務(wù)采用一般貿(mào)易進口買回。賬上一銷一退金額為零,不需要向客戶開票和付匯,那么我的出口報關(guān)單還可以正常申請退稅嗎?還是需要做哪些特殊處理?
我采購設(shè)備并安裝,設(shè)備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當(dāng)月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
生產(chǎn)型企業(yè)
對方?jīng)]有傭金發(fā)票開給我們的
同學(xué)你好 :賬務(wù)處理如下: 1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等 ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2、出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫存商品。 3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4、收到出口退稅款 借:銀行存款 ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
是問傭金那部份,錢是收不回來的,也沒有發(fā)票的,但是已經(jīng)報關(guān)了,怎么處理
這個收不回來最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外
可是沒有發(fā)票
就是因為沒有發(fā)票才計入營業(yè)外
那就是到時匯算清繳要調(diào)整是嗎
同學(xué)你好 對的 這個是要調(diào)增的
哦, 這個做法的相關(guān)法規(guī)依據(jù)是什么。不好意思
沒有發(fā)票的就是要調(diào)增的 所得稅稅法