你好,學(xué)員,你們按照財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表申報(bào)即可的

老師,好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),報(bào)表按哪個(gè)填列
老師好,企稅我們有部分沒確認(rèn)收入的,但是金碟做賬又做了主營應(yīng)收,那就計(jì)算到利潤表了,那我財(cái)報(bào)按金碟報(bào)還是按末確認(rèn)金碟報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
老師好,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)該以哪種口徑申報(bào),我們有收入末能確認(rèn),所以企稅末報(bào)全,但金碟有做應(yīng)收。
老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)!稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局!還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單!對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!涉稅收入申報(bào)單!出口合同!我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!如何寫好
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄 補(bǔ)申報(bào)交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開通的電子稅務(wù)局 我想開發(fā)票的 提示沒有發(fā)票業(yè)務(wù)操作權(quán)限啥意思啊 法人登陸也是這個(gè)情況
9月增值稅未申報(bào) 10補(bǔ)申報(bào)但是9月的進(jìn)項(xiàng)不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請(qǐng)問一下公司購買房子繳納的印花稅該怎么寫分錄呢?
今天中午說退錢給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶凍結(jié)??梢杂米庸举~戶直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給稅務(wù)局嗎?有沒有問題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個(gè)人在北京賬戶有錢,他把北京賬戶的錢借給我們,借好幾年了,他覺得要計(jì)提利息比較麻煩,他想直接轉(zhuǎn)為投資款,而且是想直接轉(zhuǎn)成北日本公司對(duì)我們公司的投資款,這個(gè)怎么操作呢?有沒有操作過的老師,給個(gè)完整的流程
老師,總公司無息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說你們這個(gè)平臺(tái)退錢給我們 是詐騙 對(duì)嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應(yīng)聘私人企業(yè)所開的工資,個(gè)人所得咋算?



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意思是按金蝶的利潤表申報(bào)嗎?那就跟企業(yè)所得稅的不一致呢,因?yàn)橛胁糠治茨艽_認(rèn)收入,但金蝶已開票做了應(yīng)收
按金蝶的利潤表申報(bào) 不然你調(diào)整系統(tǒng)提示與財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣,申報(bào)不了
那電子稅務(wù)局的企業(yè)稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表就不一致羅。
要一致的,系統(tǒng)勾稽的,
那就是要按未確認(rèn)收入的企稅申報(bào)羅。那這樣金蝶的資產(chǎn)負(fù)債表也不能填到電子稅務(wù)局羅
不是的,老師建議沒有確認(rèn)收入賬面確認(rèn),按照財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
是啊企業(yè)所得稅未確認(rèn)收入,我的財(cái)務(wù)報(bào)表按這人申報(bào)對(duì)嗎?金蝶的是按實(shí)際開票收入做的,有部分是應(yīng)收。。還沒有確認(rèn)收入。。所以金蝶的跟企稅的利潤是不一致的
不一致要調(diào)整一致,不然稅務(wù)局系統(tǒng)過不去
金蝶我都不用在電子稅務(wù)局申報(bào)啊。。我只是在做賬啊。。根據(jù)金蝶的數(shù)據(jù)申報(bào)的啊
是的,根據(jù)你做賬申報(bào)的,沒問題的
老師好,股東投資要交稅嗎?
收到投資款的公司繳納印花稅的
嗯 。。好的。明白了
不客氣,祝你工作順利