你好,按照2400計(jì)入費(fèi)用的
老師,去年開了一張2000塊的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)票,未付款,也做了賬,今年對(duì)方把票退回來(lái)了,取消業(yè)務(wù),這個(gè)賬怎么做
很多年前A公司給我公司開了一張10萬(wàn)的發(fā)票。實(shí)際業(yè)務(wù)也是10萬(wàn)。一直沒有付款。現(xiàn)在對(duì)方這家公司聯(lián)系不上了。錢一直沒給。這種情況賬務(wù)怎么處理?
老師 業(yè)務(wù)員開了一張發(fā)票回來(lái)2500,實(shí)際我只支付了2400,對(duì)方多開了100,這個(gè)錢也不用付了 這種怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,給對(duì)方公司預(yù)付2萬(wàn)元,業(yè)務(wù)還沒完成,發(fā)票還沒開具,對(duì)方公司倒閉了,找不到人了。票也開不了,錢也不能退回來(lái)了,這種怎么記賬呢
老師,對(duì)公支付寶用了一張抵用券,少付了0.65,發(fā)票對(duì)方正常開的,這0.65要怎么做賬呢,我上傳了一張退錢,不知道能不能看到
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過(guò)來(lái)的
郭老師5月份買了一批物資給受益對(duì)象的,那時(shí)候做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,購(gòu)買活動(dòng)物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒有行政然后 有個(gè)人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對(duì)公給他報(bào)銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時(shí)點(diǎn)說(shuō)法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎
也沒高新技術(shù)企業(yè)的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
是專票.,稅金怎么辦
稅金按照發(fā)票的,差額計(jì)入費(fèi)用的
老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎 或者能幫我寫一下分錄嗎 新手
借管理費(fèi)用---差額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅--發(fā)票金額 貸銀行存款2400
借管理費(fèi)用---差額2112.39 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅--發(fā)票金額287.61 貸銀行存款2400
借管理費(fèi)用---差額2112.39 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅--發(fā)票金額287.61 貸銀行存款2400
老師 假如 我去加油站加油,對(duì)方滿了200就送10元的油,我只需要付200塊 但是發(fā)票開的210 這種怎么做賬?
按照上面的方式做的,學(xué)員
那是我消費(fèi)了,真實(shí)的嘛,難道這種稅金還要轉(zhuǎn)出?贈(zèng)送的
按照真實(shí)要報(bào)銷支付得