你好,小規(guī)模是簡易計稅5%的,如果是一般納稅人營改增之前租賃進來的5%,營改增之后的9%。
老師你好,有個問題想問一下,就是一個勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,在東莞納稅,如果選擇簡易計稅差額征稅的話,要開票,但是要因為是新開的只有面額10000的發(fā)票,要開具將近100萬的票出去,要怎么開?開票之后實際繳納的稅款是多少?
老師您好,請問我們是一般納稅人,計稅銷售6%的一般企業(yè),收到5%的房屋租金專票,我不知道對方是否算簡易計稅,如果這5%租金是簡易計稅,我們是否可以把5%的專票做進項稅用?是否可以做加計抵減用?我們收到小規(guī)模企業(yè)開具的1%的專用發(fā)票是否可以做加計抵減?問題有點多,謝謝老師回復。
老師,請問承租的房屋再轉(zhuǎn)租出去,小規(guī)摸和一般納稅人如果選擇簡易征收方式,是否存在差額征收?
甲公司是一家工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,它擁有的一庫房擬于本年7月至12月對外出租、原值1000萬元,凈值800萬元,現(xiàn)該庫房閑置。乙公司擬承租該庫房,雙方初步商定本年7月至12月租金為80萬元(含增值稅)。甲公司的會計人員發(fā)現(xiàn),本年7月至12月的租金收入應納房產(chǎn)稅8.81萬元(80÷(1+99%)x12%),應納增值稅6.61萬元(80+(1+9%)x9%)。于是甲公司會計人員提供以下納稅方案:甲公司與乙公司協(xié)商,將房屋的租賃業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閭}儲業(yè)務(wù),即由甲公司代為保管乙公司原先準備承租房屋后擬存放的物品,從而將原來的租金收入轉(zhuǎn)變?yōu)閭}儲收入。上述“租賃改倉儲”的納稅籌劃方案實際上是由將房屋的使用權(quán)出租給別人使用改為仍舊自用。而《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》規(guī)定,如果企業(yè)將房屋出租,則應按租金收入繳納12%的房產(chǎn)稅,這叫作“從租計征”:如果房屋自己使用,則按房產(chǎn)原值一次減除10%~30%后的余值繳納房產(chǎn)稅,這叫作“從價計征”。在本例中,假設(shè)甲公司所在省份規(guī)定的減除比例為30%,則改為倉儲業(yè)務(wù)后本年7月至12月應納房產(chǎn)稅4.2萬元(1000×(1-30%)×1.29%÷12x6)
甲公司是一家工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,它擁有的一庫房擬于本年7月至12月對外出租、原值1000萬元,凈值800萬元,現(xiàn)該庫房閑置。乙公司擬承租該庫房,雙方初步商定本年7月至12月租金為80萬元(含增值稅)。甲公司的會計人員發(fā)現(xiàn),本年7月至12月的租金收入應納房產(chǎn)稅8.81萬元(80÷(1+99%)x12%),應納增值稅6.61萬元(80+(1+9%)x9%)。于是甲公司會計人員提供以下納稅方案:甲公司與乙公司協(xié)商,將房屋的租賃業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閭}儲業(yè)務(wù),即由甲公司代為保管乙公司原先準備承租房屋后擬存放的物品,從而將原來的租金收入轉(zhuǎn)變?yōu)閭}儲收入。上述“租賃改倉儲”的納稅籌劃方案實際上是由將房屋的使用權(quán)出租給別人使用改為仍舊自用。而《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》規(guī)定,如果企業(yè)將房屋出租,則應按租金收入繳納12%的房產(chǎn)稅,這叫作“從租計征”:如果房屋自己使用,則按房產(chǎn)原值一次減除10%~30%后的余值繳納房產(chǎn)稅,這叫作“從價計征”。在本例中,假設(shè)甲公司所在省份規(guī)定的減除比例為30%,則改為倉儲業(yè)務(wù)后本年7月至12月應納房產(chǎn)稅4.2萬元(1000×(1-30%)×1.29%÷12x6),
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費,具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
不按照差額來交稅的。