同學(xué)你好,目前公司只有面額10000的發(fā)票,要開具將近100萬的票出去,可以去稅局申請(qǐng)調(diào)增開票限額,目前單張限額10萬,份數(shù)25份,基本都可以直接通過。 如果公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅的話,稅率為5%。以取得的全部?jī)r(jià)款%2B價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利、社保等后的余額為銷售額。例如(100萬-支付的各項(xiàng)成本費(fèi)用)*5%
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€(gè)季度沒超過30萬,所以沒管過,現(xiàn)在一個(gè)季度開票會(huì)超過30萬有沒有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計(jì)稅呢
老師你好,有個(gè)問題想問一下,就是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,在東莞納稅,如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅的話,要開票,但是要因?yàn)槭切麻_的只有面額10000的發(fā)票,要開具將近100萬的票出去,要怎么開?開票之后實(shí)際繳納的稅款是多少?
有一個(gè)問題,有家勞務(wù)派遣公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),1月份開票100多萬,說是去年做的工沒有開票,要把這個(gè)81個(gè)人的100多萬人工工資做到去年,平均一個(gè)人不到6萬,就可以不交這個(gè)個(gè)稅,需要去稅局修改個(gè)稅申報(bào)表,但利潤總額就負(fù)100多萬,可行么
建筑工程公司,將勞務(wù)承包出去,請(qǐng)問老師,是選擇勞務(wù)派遣公司好呢?還是勞務(wù)公司好呢?(請(qǐng)老師也說明一下緣由)可以開進(jìn)來的發(fā)票稅率分別是多少呢?(請(qǐng)老師按一般納稅人一般計(jì)稅和一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅、一般納稅人差額計(jì)稅及小規(guī)模納稅人分別說一下)最后請(qǐng)老師說下小規(guī)模納稅人是不是只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額計(jì)稅?謝謝!
老師,您好,公司在進(jìn)項(xiàng)方面我看好多金額大的開的都是普票,我是否可以建議就是在找供應(yīng)商時(shí)進(jìn)行多家的對(duì)比,明確對(duì)方納稅人的主體資格,是一般還是小規(guī)模,盡量選擇一般納稅人,比如說同樣是10000的技術(shù)服務(wù)費(fèi),如果選擇一般納稅人且10000是含稅價(jià)的話,實(shí)際公司付出的錢是10000-10000/1.06*0.06,因?yàn)椴铑~變相的節(jié)約少交了稅款,但是如果是小規(guī)模那就是1w了,老師,我的說法沒有什么問題吧上述
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師,如果我分兩部分開票,利潤部分開專票,工資部分開普票,那么普票部分的票面稅額也要全額繳納,還是說只繳納專票的票面稅額?
你說的是小規(guī)模季度銷售額30萬內(nèi)免增值稅的政策嗎? 是都需要繳納的,因?yàn)檫@個(gè)30萬,是看專票%2B普票的合計(jì)金額,如果整體超過了 就全部都是要交增值稅的
就是工資部分是開普票,如果因?yàn)閷F焙推掌毕嗉哟笥?0萬就要全額繳稅,那這樣工資不也繳納增值稅了嗎?
是的,相加大于30萬??都需要繳納增值稅的
同學(xué)你好,請(qǐng)問是否還有疑問呢? 如果對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)手動(dòng)5星好評(píng)哦,謝謝
那如果是這樣的話,在差額征稅的情況下,那普票稅額假設(shè)是5萬,專票納稅額假設(shè)是2萬,那就是說一共要繳納7萬稅額?這樣的話為什么要選擇差額納稅呢?
照理說,工資部分的稅款應(yīng)該可以抵扣才對(duì)吧
正常情況下,小規(guī)模稅率是3%(全額計(jì)算),差額征稅稅率為5%(但可以扣除支出的成本) 是否選擇差額征收,主要要考慮你們可以扣除的人員成本多不多 另外,如果選擇了差額征稅,你們是不能開專票的。而且小規(guī)模也不存在稅款抵扣的問題哦
我們可以在選擇差額征稅的情況下,工資部分自己開普票,利潤部分找稅務(wù)局代開專票嗎?
而且我看到另外一家勞務(wù)派遣公司也是差額征稅,但是既可以開專票也可以開普票,這又是怎么回事?
不可以的,差額征收就是不能開專票,即使是一般納稅人,也是一樣的
你好,根據(jù)規(guī)定,選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 所以你說的這種情況,應(yīng)該對(duì)方開具的不是此類內(nèi)容。