你好,這個是借個人的錢是嗎?借銀行存款貸,其他應(yīng)付款1萬 借庫存現(xiàn)金9000, 財務(wù)費用手續(xù)費5 貸銀行存款9005
老師你好,我們是義務(wù)教育學(xué)校,出納有一次在轉(zhuǎn)賬時,付重了一筆15元的手續(xù)費,后來銀行退回到學(xué)校賬戶上,請問這筆退回來的錢算什么收入怎么做分錄?
(5)收到開戶單位南方公司交來的銀行匯票申請書300000元,審核無誤,辦理業(yè)務(wù)。(6)開戶單位美家公司提交進(jìn)賬單,附同城工行C行開戶單位順和公司簽發(fā)的100000元銀行匯票結(jié)算憑證一份辦理轉(zhuǎn)賬,實際結(jié)算金額99000元,多余1000元。編制美家公司開戶行和工行C行的會計分錄。(7)開戶單位北方公司申請辦理無息銀行承兌匯票600000元,經(jīng)信貸部門審查同意后,收取0.5%承兌手續(xù)費后,辦理了承兌手續(xù)。(8)本地中原公司通過網(wǎng)銀向外省的大地公司轉(zhuǎn)賬550000元。編制匯出行和匯入行的會計分錄。(9)惠民公司提交托收憑證及資料,付款人為同城永豐公司,托收金額450000元。永豐公司全額支付了款項。編制付款單位和收款單位開戶銀行的會計分錄。(10)特約信用卡商戶美家公司交來簽購單、進(jìn)賬單和匯計單,辦理客戶信用卡消費轉(zhuǎn)賬90000元,手續(xù)費為1%,審查無誤,辦理業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以上資料,編制銀行方面的會計分錄。
(5)收到開戶單位南方公司交來的銀行匯票申請書300000元,審核無誤,辦理業(yè)務(wù)。(6)開戶單位美家公司提交進(jìn)賬單,附同城工行C行開戶單位順和公司簽發(fā)的100000元銀行匯票結(jié)算憑證一份辦理轉(zhuǎn)賬,實際結(jié)算金額99000元,多余1000元。編制美家公司開戶行和工行C行的會計分錄。()開戶單位北方公司申請辦理無息銀行承兌匯票600000元,經(jīng)信貸部門審查同意后,收取0.5%。承兌手續(xù)費后,辦理了承兌手續(xù)。(8)本地中原公司通過網(wǎng)銀向外省的大地公司轉(zhuǎn)賬550000元。編制匯出行和匯入行的會計分錄。(9)惠民公司提交托收憑證及資料,付款人為同城永豐公司,托收金額450000元。永豐公司全額支付了款項。編制付款單位和收款單位開戶銀行的會計分錄。(10)特約信用卡商戶美家公司交來簽購單、進(jìn)賬單和匯計單,辦理客戶信用卡消費轉(zhuǎn)賬90000元,手續(xù)費為1%,審查無誤,辦理業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以上資料,編制銀行方面的會計分錄。
(5)收到開戶單位南方公司交來的銀行匯票申請書300000元,審核無誤,辦理業(yè)務(wù)。(6)開戶單位美家公司提交進(jìn)賬單,附同城工行C行開戶單位順和公司簽發(fā)的100000元銀行匯票結(jié)算憑證一份辦理轉(zhuǎn)賬,實際結(jié)算金額99000元,多余1000元。編制美家公司開戶行和工行C行的會計分錄。()開戶單位北方公司申請辦理無息銀行承兌匯票600000元,經(jīng)信貸部門審查同意后,收取0.5%。承兌手續(xù)費后,辦理了承兌手續(xù)。(8)本地中原公司通過網(wǎng)銀向外省的大地公司轉(zhuǎn)賬550000元。編制匯出行和匯入行的會計分錄。(9)惠民公司提交托收憑證及資料,付款人為同城永豐公司,托收金額450000元。永豐公司全額支付了款項。編制付款單位和收款單位開戶銀行的會計分錄。(10)特約信用卡商戶美家公司交來簽購單、進(jìn)賬單和匯計單,辦理客戶信用卡消費轉(zhuǎn)賬90000元,手續(xù)費為1%,審查無誤,辦理業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以上資料,編制銀行方面的會計分錄。
剛開戶-激活轉(zhuǎn)入10000元,取出9900.手續(xù)費5元,剩余95就在銀行戶里面了,請問完整的分錄怎么做?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
法人的錢轉(zhuǎn)入的,后來又轉(zhuǎn)出了9900,剩余95在卡里,需要做:借銀行存款,貸營業(yè)務(wù)外收入,需要做這筆嗎?
好,不用的,這個不算收入的,你是取出來是取的現(xiàn)金嗎?還是轉(zhuǎn)給他個人了?
是轉(zhuǎn)給個人了,只不過轉(zhuǎn)賬的時候產(chǎn)生了5元的手續(xù)費
借其他應(yīng)付款9000, 財務(wù)費用手續(xù)費5 貸銀行存款9005
第二個分錄修改一下,改成這個。
好的明白,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。