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老師,您好。請問下跨年收入沖紅,怎么做分錄呢

2022-07-14 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-14 11:35

你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:35

是銷售退回(開具了負數(shù)發(fā)票),還是之前收入多做了??

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快賬用戶9818 追問 2022-07-14 11:39

是銷售退回,需要做利潤分配這一步嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:40

你好,正常的銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后從本年利潤? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶9818 追問 2022-07-14 11:43

收入和成本 按負數(shù)做嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:44

你好,上面的分錄都是正數(shù) 如果是負數(shù),我會提醒的?

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快賬用戶9818 追問 2022-07-14 11:44

沖紅也是這么做的嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:46

你好,是之前年度收入多做了,現(xiàn)在需要沖銷的意思嗎?

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快賬用戶9818 追問 2022-07-14 11:47

對的哦 紅沖的分錄哦

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:48

你好,是之前年度收入多做了,現(xiàn)在需要沖銷,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目

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快賬用戶9818 追問 2022-07-14 11:51

成本部分沖紅 是主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后借利潤分配(收入-成本差額) 貸 以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:52

你好,如果成本也需要沖銷,分錄是 借:庫存商品 ??,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤?

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你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-07-14
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2020-11-10
你好,發(fā)生跨年銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-01-06
你好,這個你借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。金額寫負數(shù)。
2025-03-07
都是負數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?增值稅-銷項稅
2024-07-09
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