借款,應(yīng)該屬于其他應(yīng)付款。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò),只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動(dòng)加過很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡) 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
老師,我公司往來賬戶都是全部科目在使用,不涉及科目重分類情況,但是最近出現(xiàn)了個(gè)問題,我之前的會(huì)計(jì)在報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫資產(chǎn)負(fù)債表,上面的其他應(yīng)收款期末數(shù)是正數(shù)1200,但是我看用友的6月底資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),這是怎么回事呢,我找了半天不知道原因。
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
兩人約定了各投資多少錢,但兩人的投資款都沒進(jìn)入基本戶,就沒有銀行存款和實(shí)收資本。經(jīng)營中發(fā)生了費(fèi)用可以用借費(fèi)用貸其他應(yīng)收這樣做嗎?假如股東約定的投入資金為80w 月末我便借其他應(yīng)收80w貸實(shí)收資本80w 這樣做可以嗎? 因?yàn)橐恢睕]有盈利超過80w的部分 我做的借款 這樣便導(dǎo)致資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),無法申報(bào)企業(yè)所得稅A表,請(qǐng)問老師這種情況正確的做法應(yīng)該是怎樣呢?
新辦企業(yè)幾個(gè)月了,尚未正式營業(yè)。目前是借款在運(yùn)行的,所以我前面借款部分做的是應(yīng)付賬款。但是最近按照上層要求,借款部分做到應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),導(dǎo)致最終資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問這個(gè)情況下,我的企業(yè)所得稅季報(bào)里的資產(chǎn)總額如何填寫?因?yàn)槲以嚵?,無法填寫為負(fù)數(shù)?
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說是資產(chǎn)買回來的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購入一臺(tái)車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
哦,對(duì),我前面寫錯(cuò)了,我是做到其他應(yīng)付款的。但是上面要求我做應(yīng)收,導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)了,請(qǐng)問如何處理?
公司是要求我從其他應(yīng)付款,做到其他應(yīng)收款科目,導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表出來變成負(fù)數(shù)。請(qǐng)問是否可以賬就做其他應(yīng)收款,然后報(bào)表手動(dòng)調(diào)整到其他應(yīng)付,可以這樣操作嘛?
把之前的沖銷了,做筆正確的。