你好,對(duì)的是的,按照你沒有彌補(bǔ)虧損之前的。
老師,你好,第一季度有利潤,但是去年是虧損的,在填寫季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),不能彌補(bǔ)以前年度的虧損,我該怎么辦?
老師,在季報(bào)所得稅的時(shí)候賬面上有利潤,但是全都彌補(bǔ)以前年度虧損,那我在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的利潤表是按照賬面上的來填么
老師你好,我在結(jié)2022年賬的時(shí)候有利潤13.26,但是申報(bào)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候彌補(bǔ)虧損就沒有了,但是結(jié)賬的時(shí)候一直顯示有利潤13.26,這個(gè)需要怎么操作呢?
#提問#老師申報(bào)企業(yè)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),現(xiàn)在有利潤了,得按照25%稅率繳稅。那個(gè)表中我看著有彌補(bǔ)以前年度虧損,可以自己填上上年度虧損嗎
請(qǐng)問這題沒有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
就是按做完賬自動(dòng)生成的利潤表填,是吧 那如果彌補(bǔ)虧損了還有利潤,財(cái)務(wù)報(bào)表也是按照賬上的利潤表填,是吧
是的,是這么做的,因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損,不需要做賬務(wù)處理。