同學你好,全部免稅申報,填寫增值稅減免稅申報明細表,保存后自動帶到主表。

老師好,按季度申報增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個標準?
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個季度開票量19萬,請問做賬怎么做?報稅的時候享受季度不超45萬免征增值稅的優(yōu)惠政策嗎
老師您好,我們公司是個體2019年第二季度,第三季度是核定征收,有無票收入,無票收入已入帳,超過了免征額30萬,但申報稅時只申報了開票部分,未超過免征額,怎么處理呢?
老師,我司小規(guī)季度申報,但是今季度營業(yè)收入超過45萬.但是之前開具發(fā)票都是免征稅額,請問怎么辦
老師:請教一個問題,小規(guī)模企業(yè),季度開具有專票,普票,收入超過45萬和收入未超過45萬,申報表都是怎么填寫的?
請問下老師足浴會所店,免費提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計入成本嗎?還是計入費用呢
老師,進項開的是普票,銷項可以開專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問下企業(yè)所得稅季度報表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個數(shù)。我理解如本季報表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計提個人所得稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-個稅 50 計提工資 :借 管理費用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 繳納個稅 : 應(yīng)交稅費-個稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應(yīng)付職工薪酬-個稅 50; 老師,這樣的分錄對嗎?
和答案項目名稱不一樣我的少很多,考試估計寫不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應(yīng)該怎么寫分錄
一般納稅人,開具普票之后,這個稅款還可以用進項來抵扣嗎
老師,我們先進制造業(yè)加計抵減額沒有抵完,那這個金額需要做賬嗎
購買密碼鎖記入什么科目?
免稅申報請問要在那里操作
同學你好,就是電子稅務(wù)局增值稅申報的地方的附表里。
但我司有給一般納稅人開具3%的專票,請問還能填寫免稅申報嗎
同學你好,給一般納稅人開具3%的專票,不能填寫免稅申報。