同學(xué)你好,可以這樣操作的,不違法。

老師,12月的成本票進(jìn)不來,我可以先暫估,然后等1月份到了,直接把發(fā)票貼在12月憑證后面嗎?
我四月份對帳,金額都是對的,我不暫估,我直接做賬,五月份發(fā)票來了,我直接貼在四月份的分錄后面可以嗎?
我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實際是五月份的材料進(jìn)項用?
老師 21年12月發(fā)生的業(yè)務(wù) 發(fā)票是22年2月份開回來的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
我六月份做賬,肯定發(fā)票七月份會來,我可以直接做賬不寫暫估兩個字,七月份發(fā)票來了直接貼在六月份的分錄后面可以嘛?這樣違法嗎?
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個月不是有變動嗎?那我從這個明細(xì)里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
那我就不寫暫估兩個字,寫了暫估后期是不是還要再沖?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。