同學你好,可以這樣操作的,不違法。
老師,12月的成本票進不來,我可以先暫估,然后等1月份到了,直接把發(fā)票貼在12月憑證后面嗎?
我四月份對帳,金額都是對的,我不暫估,我直接做賬,五月份發(fā)票來了,我直接貼在四月份的分錄后面可以嗎?
我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實際是五月份的材料進項用?
老師 21年12月發(fā)生的業(yè)務 發(fā)票是22年2月份開回來的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
我六月份做賬,肯定發(fā)票七月份會來,我可以直接做賬不寫暫估兩個字,七月份發(fā)票來了直接貼在六月份的分錄后面可以嘛?這樣違法嗎?
老師經營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經營所得個稅
老師經營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務派遣公司,每月向用工單位收取勞務派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務派遣人員的職工薪酬嗎?
債務重組和非貨幣性資產交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
那我就不寫暫估兩個字,寫了暫估后期是不是還要再沖?
同學你好,是的,你理解正確。