你好 ;? ? 可以的 。只要能是暫估 金額 與發(fā)票無(wú)差異就可以的??
老師,本月發(fā)生的費(fèi)用,明年1月開(kāi)票 即開(kāi)票日期是明年1月,我可以在今年12月暫估費(fèi)用,然后1月收到發(fā)票時(shí),直接附在12月的憑證后面
老師,12月的成本票進(jìn)不來(lái),我可以先暫估,然后等1月份到了,直接把發(fā)票貼在12月憑證后面嗎?
12月份暫估的費(fèi)用,等到明年1月收到發(fā)票后,是直接把發(fā)票放進(jìn)憑證還是需要紅沖暫估發(fā)票入賬?
老師,12月 我暫估了成本5萬(wàn),1月收到發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)如何處理項(xiàng)目 可以直接把票貼入12月嗎
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有收款,但是有采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下這部分出口沒(méi)有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來(lái)應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國(guó)補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來(lái)算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類(lèi)型【居民身份證】證件號(hào)碼【141121198】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢(qián)錢(qián)提不出來(lái)
老師,我說(shuō)沒(méi)有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來(lái)核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫(kù)存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來(lái),所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問(wèn)一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來(lái)的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
但是收到發(fā)票后有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么處理
你好 ;? ?那你原來(lái)做的含稅金額 計(jì)入成本嗎? ?
不含稅金額
還是紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票的金額入一次
你好 ;? ?是的 ;? 紅沖了按發(fā)票做一筆? ?
如果不涉及進(jìn)項(xiàng)稅,就可以直接把發(fā)票貼后面是吧?發(fā)票日期是1月份也沒(méi)關(guān)系嗎?
你好;是的。? 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的話直接附? ?
好的,謝謝老師
沒(méi)事的; 希望能幫到你??