你好,應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,因?yàn)槟阍谏陥?bào)表附表二里面填寫(xiě)的是22行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
上一任財(cái)務(wù)走了,個(gè)稅就做到這步,現(xiàn)在我也不知道要從哪里弄,老師可以幫我看看嗎
老師你好,我現(xiàn)在在快賬上錄期初數(shù)據(jù),快賬上默認(rèn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目設(shè)置的是借方,可是我下載的資料上是貸方,現(xiàn)在我怎么都改都平不了賬,不知道怎么弄,請(qǐng)指導(dǎo)一下
老師我現(xiàn)在不知道咋處理我賬上的留抵稅額,用哪個(gè)科目提現(xiàn)我現(xiàn)在腦子亂了不知道咋弄
@郭老師,我也不知道之前留抵的是怎么做的,反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對(duì)
老師幫我看下我這家具折舊是咋回事,我22年挑賬了弄我的我現(xiàn)在不知道到底本年累計(jì)折舊多少,累計(jì)折舊多少了
開(kāi)票開(kāi)在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒(méi)有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫(xiě)付款申請(qǐng)單這樣?
您好老師,沒(méi)有租賃業(yè)務(wù)能開(kāi)租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問(wèn)題跟您請(qǐng)教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤(rùn)及資金盡可能轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國(guó)設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;B.境內(nèi)母公司通過(guò)香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;C.境內(nèi)母公司通過(guò)新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶(hù)收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶(hù)),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買(mǎi)那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無(wú)票收入,今年客戶(hù)才說(shuō)不需要開(kāi)票了, 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司之前開(kāi)的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開(kāi)具,這種紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
不是這個(gè)老師,我是現(xiàn)在賬面上的留抵稅額和增值稅報(bào)表上不一樣我現(xiàn)在不知道哪個(gè)是對(duì)的
每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)能核對(duì)一下嗎?
我每個(gè)月都核對(duì)了,因?yàn)槲覀冇袝汗?,暫估了有沖,哪個(gè)科目是提現(xiàn)的留抵稅額呢我?guī)っ嫔嫌袀€(gè)未交增值稅借方有個(gè)應(yīng)交增值貸方余額有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,我現(xiàn)在咋才能知道留抵稅額呢
你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就可以的。
不知道你每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么做的?
我沒(méi)有每月都結(jié)轉(zhuǎn)
你好,那你都有哪一些科目銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,減去減免稅款,這個(gè)就是你的留底 按月算
那老師我現(xiàn)在賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
如果有留底的話,不需要結(jié)轉(zhuǎn),如果需要交稅的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表什么呢
Na你看一下你其他的還有余額嗎?其他的沒(méi)有余額的話表示劉迪。
應(yīng)交增值稅貸方有余額那我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
應(yīng)交增值稅這個(gè)是末級(jí)的科目嗎?應(yīng)該是有三級(jí)科目地,你是一般納稅人,不可能有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
嗯但是我這科目余額余額表里有數(shù)呀
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅你怎么出來(lái)的?
老師麻煩您看下
是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減去減免稅款之后的 科目在借方余額的話,他就表示留底
老師幫我看看我這留抵到底是多少呢,那那個(gè)應(yīng)交增值稅貸方有余額咋辦呢
你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅金這個(gè)借方余額就應(yīng)該是你的留底