同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師 收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳返還的錢 怎么做憑證啊
老師您好,我們是政府會(huì)計(jì)制度,收到匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅要怎么做分錄呢?
您好,老師,我們收到企業(yè)所得稅匯算清繳返還,怎么做賬?
老師您好,匯算清繳退回多繳企業(yè)所得稅怎么做賬
老師您好,請(qǐng)問收到企業(yè)所得稅匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
我還沒注意,應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,這個(gè)計(jì)入未分配利潤(rùn),是不是還得調(diào)表啊。能不能根據(jù)重要原則,直接計(jì)入損益啊
同學(xué)你好 對(duì)的 還是需要調(diào)表的
老師怎么調(diào)表呢?我主要是不會(huì)調(diào)表
還有啊,能不能根據(jù)重要性原則,我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
同學(xué)你好 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
好的,還有老師,我想多了解下,如果計(jì)入了以前年度損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,那么如果調(diào)表呢,是調(diào)哪張表,然后怎么填呢?
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝