你好 借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費用

老師 收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳返還的錢 怎么做憑證啊
老師,收到去年匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄
您好,老師,我們收到企業(yè)所得稅匯算清繳返還,怎么做賬?
老師,收到匯算清繳退回多交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做啊,匯算的是去年的
老師好,收到去年的匯算清繳的企業(yè)所得稅,怎么做賬
原單位放長假了,繳納保險著呢,在另外一個單位上班,可以不交保險嗎?
請問:講義圖片例題,為啥喪控了,還要有合并報表處理。謝謝
老師我們給員工報了個稅。但是錢打到他委托的另一個人卡里,這樣可以嗎?
單位是小規(guī)模納稅人,公司做的是生產(chǎn)醬油的,但是老板還會種地,種地花的包地費耕地化肥等,這些都是先借款,后付款,賬里做的分錄是, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借生產(chǎn)成本 貸預(yù)付賬款 作物成熟后賣到其他單位,做個合同,我們這邊個人給開票,這樣就屬于自產(chǎn)自銷也不用繳納各種稅了,個人收到款后,再把之前借的錢還回我們公司,我們再還借款,老板說就是增加一下公司流水,請問作物成熟后,我這邊根據(jù)發(fā)生事情,分別該怎么做分錄?
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老師,我想問下,我們公司老板100%占股,農(nóng)業(yè)公司哈,他個人現(xiàn)在投資了一些項目,又想變成已公司名義投資,怎么弄,有辦法沒有
稅務(wù)局讓把去年一年的并在工資里的福利費找出來給我申報的工資對上,這個該怎么辦?去年的加的福利都沒有放在工資薪金表里,有的放了有的沒放肯定會有一些差異
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,合同寫的零轉(zhuǎn)讓,與合同寫實際金額轉(zhuǎn)讓,有什么區(qū)別
老師,你好報個稅的時候,員工那個加計扣除沒有報,這個處理?
外購的煙絲,為什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
不做以前年度損益科目嗎
不做以前年度損益科目,因為這個科目涉及重大會計差錯時候使用,謹慎使用的
我在網(wǎng)上百度上面都是說 如果是以前年度的 就做以前年度損益調(diào)整科目 然后再結(jié)轉(zhuǎn)
這個不是所有的,要看情況的,這個科目很敏感的
像您剛剛說的那樣 就會影響當(dāng)期利潤了吧
是的,影響當(dāng)期凈利潤
企業(yè)會計準(zhǔn)則3號文
兩種方法應(yīng)該都是對的吧 只是第二種科目比較敏感
是的,你說的很對的,學(xué)員
那如果用第二種方法 會有什么風(fēng)險嗎
就是一般稅務(wù)局檢測到,這個科目金額大的話,有漏稅的風(fēng)險,可能要解釋一下
但是我們這個是企業(yè)所得稅匯算清繳的收到的返還錢 也不用再交稅了吧
是的,這個是所得稅的,不涉及稅的,稅務(wù)局不知道什么原因用了以前年度損益調(diào)整,一般檢測到,會問的
因為我不想把那個收到的錢 做到當(dāng)期的利潤里面 現(xiàn)在利潤已經(jīng)比較大了 如果到時候稅務(wù)局問 那我直接這樣和他說應(yīng)該就沒有問題了吧
沒有問題的,這這個,學(xué)員
好的 那我就按照第二個方式來做
可以的,學(xué)員,問題不大的
好的謝謝老師 如果用了以前年度損益我當(dāng)月就要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面吧 像我這樣等于就是不影響當(dāng)期利潤 但是今年年末未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候 還是會增加凈利潤的金額吧
?如果用了以前年度損益當(dāng)月就要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面 這樣等于就是不影響當(dāng)期利潤 未分配利潤就是最終的科目了,不用再結(jié)轉(zhuǎn)了