你好 借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費用
老師 收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳返還的錢 怎么做憑證啊
老師,收到去年匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄
您好,老師,我們收到企業(yè)所得稅匯算清繳返還,怎么做賬?
老師,收到匯算清繳退回多交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做啊,匯算的是去年的
老師好,收到去年的匯算清繳的企業(yè)所得稅,怎么做賬
無過錯員工主張經(jīng)濟(jì)補償表格模版
老師,社保繳費基數(shù)提高補繳費用,員工這個月入職新公司,從25年1月到8月需要補繳的費用,是新公司出還是原離職的公司出?
老師早上好!如果按照這張成本分配表,銷售5-10mm的砂石1000噸,售價是180,則收入賬務(wù)處理如下:借應(yīng)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入159292.04,銷項稅額20707.96,成本結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本59840、貸庫存商品59840?
老師,你好,請問公司食堂購買的燃?xì)鉅t的專票,進(jìn)賬稅可以抵扣嗎,一般納稅人
老師9和4,12和7都是哪來的?
酒店,主營住宿和會議,有客人吃早飯的餐廳,新店裝修,請了這方面的專業(yè)人士給把關(guān),需要付他咨詢服務(wù)費5萬,現(xiàn)在要簽個合同,有沒有針對性的合同模板?
你好老師,我發(fā)現(xiàn)前期有些固定資產(chǎn)沒有預(yù)留殘值,折舊已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師請問開勞務(wù)報酬發(fā)票,但是本身就是勞務(wù)公司,還要人家勞務(wù)發(fā)票會不會重復(fù)了?
2016年全年計提所得稅費用1382.52元,本年利潤一307793.88元,請問,幫我算下利潤總額及凈利潤?
你好,我是做水磨石材料批發(fā)的,我開用作水磨石的銅條發(fā)票可以開嗎
不做以前年度損益科目嗎
不做以前年度損益科目,因為這個科目涉及重大會計差錯時候使用,謹(jǐn)慎使用的
我在網(wǎng)上百度上面都是說 如果是以前年度的 就做以前年度損益調(diào)整科目 然后再結(jié)轉(zhuǎn)
這個不是所有的,要看情況的,這個科目很敏感的
像您剛剛說的那樣 就會影響當(dāng)期利潤了吧
是的,影響當(dāng)期凈利潤
企業(yè)會計準(zhǔn)則3號文
兩種方法應(yīng)該都是對的吧 只是第二種科目比較敏感
是的,你說的很對的,學(xué)員
那如果用第二種方法 會有什么風(fēng)險嗎
就是一般稅務(wù)局檢測到,這個科目金額大的話,有漏稅的風(fēng)險,可能要解釋一下
但是我們這個是企業(yè)所得稅匯算清繳的收到的返還錢 也不用再交稅了吧
是的,這個是所得稅的,不涉及稅的,稅務(wù)局不知道什么原因用了以前年度損益調(diào)整,一般檢測到,會問的
因為我不想把那個收到的錢 做到當(dāng)期的利潤里面 現(xiàn)在利潤已經(jīng)比較大了 如果到時候稅務(wù)局問 那我直接這樣和他說應(yīng)該就沒有問題了吧
沒有問題的,這這個,學(xué)員
好的 那我就按照第二個方式來做
可以的,學(xué)員,問題不大的
好的謝謝老師 如果用了以前年度損益我當(dāng)月就要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面吧 像我這樣等于就是不影響當(dāng)期利潤 但是今年年末未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候 還是會增加凈利潤的金額吧
?如果用了以前年度損益當(dāng)月就要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面 這樣等于就是不影響當(dāng)期利潤 未分配利潤就是最終的科目了,不用再結(jié)轉(zhuǎn)了