同學(xué)你好, 亞馬遜美國(guó)幫你代扣稅
老師,你好!麻煩問(wèn)一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國(guó)外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來(lái),怎么給客戶算這個(gè)錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
老師您好,有個(gè)事沒(méi)搞明白:國(guó)外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國(guó)外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個(gè)條例嗎
在亞馬遜美國(guó)上面賣電子產(chǎn)品給國(guó)外個(gè)人,需要申報(bào)國(guó)外增值稅嗎?這是幫客戶代扣代繳的稅金嗎?還是什么稅?從亞馬遜平臺(tái)直接扣稅金嗎?
老師,公司是從國(guó)內(nèi)買產(chǎn)品,然后在亞馬遜平臺(tái)上賣出到國(guó)外,沒(méi)有銷售發(fā)票,怎么做賬,直接用銷售記錄做收入,然后在電子稅務(wù)局做無(wú)票收入申報(bào)可以嗎
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國(guó)內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國(guó)內(nèi)客戶,也有少部分是國(guó)外客戶,國(guó)外客戶因?yàn)槲覀冞^(guò)去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
銷售平臺(tái)上直接扣錢嗎?
是的,你到時(shí)候自己能看到