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上期留抵金額是13334419.34元,銷項稅額是-113162.26元那期末留抵稅額是13447581.6元嗎

2022-07-12 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 12:34

你好 ;? ?你進項稅本期是多少的? ; 你銷項稅怎么還負數(shù)了? ?

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快賬用戶4778 追問 2022-07-12 12:36

進項沒有,銷項這是紅沖了個發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-12 12:38

你好 ;? ? ?那你這樣的話; 相當于就是增加留底金額了 ;? ?留底進項稅? =? ?113162.26%2B13334419.34 ; 合計的 ;你怎么算拿出來的 是13447581.6? ?

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快賬用戶4778 追問 2022-07-12 12:39

那就是133447581.6么,不是就這個數(shù)字嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-12 12:41

?你好 ;? ? 那就是對的 ;? ?我看花了 ; 對的哈? ?

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你好 ;? ?你進項稅本期是多少的? ; 你銷項稅怎么還負數(shù)了? ?
2022-07-12
那個不需要做賬。月末做賬思路。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-17
你好,原題發(fā)截圖過來看一下可以嗎?已知條件太少
2024-10-15
借,應(yīng)交稅費 留抵稅額1554399.42 貸,應(yīng)交稅費 未交增值稅 1554399.42
2020-10-08
596731.28-527122.71-233321.25=-163712.68 你退回來的是225628.84中間沒有交過稅款嗎?如果沒有教過的話,他不會有留底了。
2023-03-26
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