可以開票做賬的,只是不抵扣進項
老師,我想問下,假如一個人想辦企業(yè),企業(yè)類型可以為公司,也可以為個體戶,這個屬于企業(yè)類型對嗎,然后對于稅務上來說,不管是公司還是個體戶類型,他可以選擇做一般納稅人也可以選擇小規(guī)模,這個是一般納稅人還是小規(guī)模只是針對增值稅而言,個體戶也是可以選擇做一般納稅人或者做小規(guī)模對嗎?我這么理解對嗎?對于個體戶,會計做賬怎么操作,也是像公司那樣處理嗎?正常公司做賬是有個本年利潤,利潤分配再到最后給股東分配利潤?那么個體戶這個怎么操作最后經營所得都是這個經營者的收入,這個怎么做賬務處理?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師:有個小規(guī)模納稅人公司,給客戶開了一張增值稅專票金額10萬多,但實際上這筆錢沒有到這個小規(guī)模納稅人賬戶里,但是這是小規(guī)模納稅人的老板以報銷的名義把這筆錢轉給另外一個人?,F在有稅務預警,要寫個說明,是不是要寫款項資金的三方協(xié)議,還是要怎么處理為好呢?謝謝
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們日常經營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風險嗎?
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛,法人和我現在一般納稅人的法人不是同一個人,老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當時去辦工商稅務銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水,辦事也產生了相應的交通費,就是我的報銷,這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報,但是呢?我想到一個問題,工資現在是法人零申報的,具體業(yè)務還沒有,銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢,我在我現在一般納稅人這個公司報工資的,我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎?因為小規(guī)模工資是法人零報的相當于我不屬于這家公司員工
我們商貿賣東西的,55元運費記什么費用?
老師,罵水果的實操在哪里面
老師,有內銷,有出口的,怎么計算稅負率呀
老師,公司名稱變更線上可以辦理嗎?公司在深圳這邊,有辦理過的能不能發(fā)下流程看下
待報解預算收入 60 萬,掛什么科目,分錄怎么寫
老師8月建賬,不知道7月有李波給我們打了3198現在8月我要把這錢打給李波,要怎么調整,才不會處長負數紅色數字
老師,看看答案是不是錯了,要求計算增加的現金折扣,應該是27*100*0.2=540。答案是計算增加后的現金折扣27*1.2*100=3240,我認為答案是錯的。 還有存貨增加占用資金的應計利息為何是*60,我認為*60% 麻煩老師解答
請問小規(guī)模和一般人的教育費附加和地方教育費附加,就是增值稅附帶的那三個地方稅稅率分別多少?
對公工資表寫缺勤工資金額可以嗎
采購商開的發(fā)票,稅務局要對應的合同,合同是采購商提供吧?需要一張發(fā)票一張合同一一對應嗎?可以多張發(fā)票,合計一個合同? 我們開給客戶發(fā)票,需要我們做合同吧? 是這樣嗎?