你好 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
物業(yè)收到園區(qū)交來(lái)的污水處理費(fèi)應(yīng)該怎么入賬
物業(yè)公司給園區(qū)開(kāi)的污水處理費(fèi)收據(jù)怎么入賬
#提問(wèn)#老師企業(yè)每月交的非居民用水和不征稅自來(lái)水及污水處理費(fèi)做賬分別入什么科目?怎么區(qū)分?
老師我們是物業(yè)公司代收代付自來(lái)水費(fèi),我們收到替園區(qū)墊付的水費(fèi),污水費(fèi)開(kāi)的收據(jù)。自來(lái)水費(fèi)開(kāi)的發(fā)票,那開(kāi)污水費(fèi)的收據(jù),還要做無(wú)票收入嗎
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來(lái)水公司收?qǐng)@區(qū)的自來(lái)水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒(méi)有收入,在開(kāi)票環(huán)節(jié):自來(lái)水把水費(fèi)部分給我們開(kāi)的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開(kāi)的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開(kāi)的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開(kāi)的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒(méi)有收入,是代收代付,
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
我給園區(qū)開(kāi)的收據(jù)
你們收款的, 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
做無(wú)票收入是嗎
老師,在嗎
你好,對(duì)的,做無(wú)票收入