你好,是從增值稅抵扣的角度來看,哪個(gè)方案更好嗎?
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。問:餐飲服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,住宿服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個(gè)方案,過程怎么算呢
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個(gè)方案好,能不能算一下過程
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來有一個(gè)合同,也可以正常開發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對于農(nóng)業(yè)合作社等提供農(nóng)機(jī)服務(wù)的企業(yè),機(jī)械折舊可直接計(jì)入哪個(gè)科目呢?
我們開的銷項(xiàng)發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級會計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯(cuò)啊
老師,原單位把我們新轉(zhuǎn)來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個(gè)人繳納社保部分我可以直接用勞務(wù)費(fèi)這張發(fā)票計(jì)提社保嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請問老師。內(nèi)賬會計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?