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北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。問:餐飲服務(wù)的進項稅額,住宿服務(wù)的進項稅額,進項稅額合計

2022-07-11 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-11 18:10

餐飲費發(fā)票增值稅不能抵扣的

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餐飲費發(fā)票增值稅不能抵扣的
2022-07-11
你好,是從增值稅抵扣的角度來看,哪個方案更好嗎?
2022-07-11
同學(xué)你好,是不是問題還沒有問完呢,非常愿意幫你解答;
2022-07-11
你好,是從增值稅抵扣的角度來看,哪個方案更好嗎?
2022-07-11
你好,是從增值稅抵扣的角度來看,哪個方案更好嗎?
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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