。借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。 借工程施工,貸應收賬款。

老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
我們是工程公司乙方,現(xiàn)在甲方從農(nóng)民工專戶代發(fā)了一批農(nóng)民工工資。這個工程的勞務我們是分包給勞務公司的,平時發(fā)農(nóng)民工工資是我們轉(zhuǎn)款給勞務公司的,由勞務公司發(fā)工資給農(nóng)民工?,F(xiàn)在這筆甲方代發(fā)農(nóng)民工工資業(yè)務,我們還需要勞務公司給我公司開具勞務發(fā)票嗎?還是只需要甲方提供的代發(fā)農(nóng)民工工資清單就直接做賬?
老師好,我們是一家勞務公司,甲方代我們發(fā)放的民工工資,我記成收入該怎么記?(錢我沒收到,但是是直接通過他們的農(nóng)民工工資專戶發(fā)給我們公司民工的)
老師,我們是承包方,勞務分包出去給各包工頭,包工頭們提供勞務發(fā)票給我們公司,但農(nóng)民工工資是由業(yè)主直接通過農(nóng)民工工資專戶發(fā)給工人了,這個賬我們公司應該怎么做?
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應付賬款,我主營業(yè)務收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應該怎么做?
老師,現(xiàn)在我們還沒給他們開勞務發(fā)票呢?
他們給我們民工發(fā)的工資我是不是得記成成本?
您不是想記收入嗎?就是這個分錄。
謝謝老師,我的意思是他們代我們發(fā)放了民工工資截止6月底時總共20萬,但現(xiàn)在我們還沒給他們開發(fā)票,記收入的話應交稅費還要記嗎?之前他們也有直接打給我們勞務費,我都是記成的借銀行存款,貸預收賬款的?
沒有收入記應收賬款對,需要預交增值稅
沒有收入記預收賬款對,需要預交增值稅
老師,請問現(xiàn)在開勞務專票可是1%?
沒有沒有1%的稅率了,小規(guī)模是3%。
我們是小規(guī)模納稅人,那這樣我們是要交200000/1.03*0.03=5825.24元稅,老師我理解可對?如果把20萬記收入,也同時記人工成本的話,可還需要繳稅?
增值稅。增值稅計算是正確的。 。所得稅是按實際利潤交。