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上個月有兩張專票稅率錯開成了1%,這個月報稅時正常按3%報嗎?一直開的都是含稅銷售額,稅率錯了,報稅時填寫的不含稅銷售額也會有變化吧?這該怎么辦

2022-07-11 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-11 09:38

你好,同學(xué)。 2%差額您填寫在減免稅額里面

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快賬用戶vg46 追問 2022-07-11 09:51

本月開票是6500專票,正常按3%稅率,不含稅銷售額是6310.68,現(xiàn)在自動帶出的不含稅銷售額是6339.52,這該怎么辦,

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齊紅老師 解答 2022-07-11 09:52

不含稅銷售額你按? 6310.68填寫 自動 帶出的應(yīng)納稅額有變化,您填寫2%減免稅額里面

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快賬用戶vg46 追問 2022-07-11 09:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-11 10:37

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。 2%差額您填寫在減免稅額里面
2022-07-11
你好 你是銷售商品 你填錯了 填到服務(wù)哪里去了就不對的哈。 你要去申請改下申報表 。你問下稅務(wù)局是否可以把錯誤的5%稅率折算成3%稅率欄次去申報。
2020-10-22
你好,這個沒有的,年度匯算清繳按照真實(shí)的,就可以的
2021-09-30
你好,按照開錯的稅率來申報。紅沖之后再開正確的。
2022-04-08
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