你好,同學(xué)。 2%差額您填寫在減免稅額里面
我個體戶,我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯了,小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯開成5%之前沒發(fā)現(xiàn),對方也沒有問,這個季度報稅時發(fā)現(xiàn)了,增值稅報表上銷售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷售額,雖然稅報成功了,以后會有影響嗎
小規(guī)模納稅人,這次申報發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
一月開的專票稅率填錯了,錯誤的稅率不是稅務(wù)核定的稅種,申報的一季度的增值稅按實(shí)際開的銷售額和稅率申報成功了,4月沖紅開正常的發(fā)票,一季度怎么是怎么申報稅務(wù)局就沒有異常反饋?zhàn)蛱焐陥蟮模悇?wù)局什么時候有反饋信息
上個月有兩張專票稅率錯開成了1%,這個月報稅時正常按3%報嗎?一直開的都是含稅銷售額,稅率錯了,報稅時填寫的不含稅銷售額也會有變化吧?這該怎么辦
老師好,請問一般納稅應(yīng)該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點(diǎn)開錯了誤開了3%的稅點(diǎn),導(dǎo)致我現(xiàn)在申報一月份的增值稅填寫報表時取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應(yīng)該那么申報?按照哪個數(shù)申報交增值稅???申報數(shù)跟系統(tǒng)自動取數(shù)不一樣會不會預(yù)警
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計基礎(chǔ) 5欄稅收折舊攤銷額, 8累計折舊攤銷額這三個里面的數(shù)據(jù)填的是啥,一年折舊額104000.04折舊了三年,2欄折舊攤銷額里面填寫了這個數(shù)據(jù),3欄累計攤銷折舊額里面填寫了這三年總共攤銷的數(shù)據(jù),這里面一直虧損,只做了成本,
烘焙行業(yè)年度稅負(fù)率低,要怎么跟稅務(wù)說明
老師,贈送財務(wù)軟件在哪兒???我自己廠子打算要用,怎么用,麻煩老師告訴一下。
老師,出口發(fā)票匯率是按哪天的,在哪里查?
老師 有個公司要做遷出 老板讓我看下賬有沒有問題 怎么看???
會計處理上,把車的購置稅計入了管理費(fèi)用—車輛購置稅,在匯算清繳是需要納稅調(diào)整嗎?調(diào)那個表?
老師,分析營業(yè)費(fèi)用這個月和上個月環(huán)比增減幅度,為什么這個月營業(yè)費(fèi)用比上個月營業(yè)費(fèi)用高,分析出來環(huán)比率還是負(fù)數(shù)呢
老師,我們企業(yè)做稅務(wù)注銷,稅局說我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報的面積少了需要補(bǔ)報面積,這樣應(yīng)該怎么補(bǔ)報呢,重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
匯算清繳填寫問題: “匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里填哪里?
老師,請問去年的裝修費(fèi)下個月才陸續(xù)把發(fā)票開過來的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個合同沒有簽,現(xiàn)在要求對方把合同補(bǔ)上??铐?xiàng)還沒有付,現(xiàn)在問題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時的?還是取得發(fā)票時的呢? 2:發(fā)票下個月取得,按照下個月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?
本月開票是6500專票,正常按3%稅率,不含稅銷售額是6310.68,現(xiàn)在自動帶出的不含稅銷售額是6339.52,這該怎么辦,
不含稅銷售額你按? 6310.68填寫 自動 帶出的應(yīng)納稅額有變化,您填寫2%減免稅額里面
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。