你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
老師,你好!收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
老師,公戶收到企業(yè)所得稅匯算清繳退款怎么做分錄?
老師好,收到匯算清繳企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄?
收到匯算清繳企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄
請問老師,企業(yè)收到所得稅匯算清繳退稅怎么做分錄?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
我去年直接記到營業(yè)外收入科目了,這個怎么調(diào)整?
用以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整
營業(yè)外收入多交的稅也不能退了吧
建議咨詢專管員或者當(dāng)?shù)囟惥譃楹?
去年是因為有軟件加計扣除才退的稅,記在營業(yè)外收入-稅收減免這個科目沒錯吧?
收到的退稅收入應(yīng)計入營業(yè)外收入科目里的??梢缘?