你好 這個(gè)發(fā)票開(kāi)票日期都是7月的,因此,你要做到7月里面的
采購(gòu)環(huán)節(jié),先預(yù)付款,后到貨。如果貨是3月暫估入庫(kù)的,發(fā)票6月才收到,且開(kāi)票日期也是6月。問(wèn)題一:我在6月的時(shí)候沖掉暫估,按照發(fā)票入賬,那這個(gè)就只能算到6月份了收入是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我五月份的銷項(xiàng),6月份開(kāi)過(guò)來(lái)進(jìn)項(xiàng),我是5月左暫估呢,還是直接做五月份的成本,6月份發(fā)票貼到五月份的賬里面。
老師,請(qǐng)問(wèn)7月份我收到工程服務(wù)成本發(fā)票,我想做到6月份賬上,是不是可以暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估 ?
請(qǐng)問(wèn) 假如成本沒(méi)有做暫估 本月開(kāi)來(lái)了4-6 月的發(fā)票 我結(jié)6月的賬 發(fā)票開(kāi)票日期是7月 那我這個(gè)票還做到6月里不?
老師我想問(wèn)一下,員工拿 開(kāi)票日期是 4 月的發(fā)票來(lái)報(bào)銷,提交報(bào)銷的日期是 6 月,這個(gè)做賬是做到 4 月還是 6 月呢?
管理費(fèi)用是負(fù)的啥意思,
請(qǐng)問(wèn),出口企業(yè)一直都有留底稅額,就是說(shuō)每個(gè)月都有退稅,那稅負(fù)率怎么算
公司要注銷帳上預(yù)付帳款,應(yīng)收帳款,固定資產(chǎn)要怎么處理平帳呢
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)的代表什么意思
老師 想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 麻煩幫我解答一下 我們付了一筆A公司1568000的款給另一個(gè)公司 是走賬的 ,然后A公司將這1568000的款分別付給兩個(gè)公司給我們打過(guò)來(lái) ,分別是A打給云南公司1079814 .58 元 A打給中農(nóng)公司488140.42 元 這個(gè)怎么做分錄平賬呀老師 我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)欠什么三方協(xié)議 大概意思就是A公司欠了我們多少錢 我們欠云南公司多少錢這樣子來(lái)平賬 云南公司我們像他們借了錢 當(dāng)時(shí)做的分錄是 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
老師有留抵稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄麻煩老師寫下
你好 我們是一般納稅人差額征收的保安服務(wù)有限公司,分別銷項(xiàng)票開(kāi)具5%普票,5%專票,差額普票5%,專票6%,差額專票5%.有沒(méi)有案例,做賬好的辦法,申報(bào)增值稅的附表一到附表五如何填寫。有案例解析嗎?我是這樣分開(kāi)做的賬但是不會(huì)報(bào)增值稅
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品用于送禮,開(kāi)具的是電子普通發(fā)票,免稅的發(fā)票??梢缘挚蹎幔?/p>
您好老師,這是什么原因呢,出口退稅申報(bào),填寫美元金額:11395.4美元(人民幣82056÷ 匯率7.2008=美元11395.40051),這個(gè)提示怎么解決
我的問(wèn)題是,餐飲發(fā)票大于銀行,怎么做賬
日常實(shí)務(wù) 都按開(kāi)票日期做?
是的,除非有特殊情況的