是可以暫估成本,借主營業(yè)務成本——暫估
老師,我9月份暫估做成了,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,然后這個月收到成本發(fā)票怎么做?
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營業(yè)務成本11098500 貸:應付賬款/暫估應付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營業(yè)務成本-11098500 貸:應付賬款/暫估應付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借:工程施工--××項目10988613.75 應交稅費-應交增值稅(進項稅)109886.25 貸:應付賬款/供應商11098500 月底結轉成本 借:主營業(yè)務成本10988613.75 貸:工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務處理,謝謝!
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應付賬款)暫估應付款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
老師,請問7月份我收到工程服務成本發(fā)票,我想做到6月份賬上,是不是可以暫估成本,借主營業(yè)務成本——暫估 ?
您好。我公司有一位同事懷孕,8月份預產(chǎn)期。生育津貼讓同事自己支付寶申請,打個人賬戶了。我想知道8月份的工資,以及之后半年的工資應該怎么發(fā),需要發(fā)多少?社保和公積金還要繼續(xù)交的嗎?公積金原本都是工資里面扣的
老師,麻煩問下,單位主營業(yè)務是銷售酒水等,銷售的是享有商品打折功能的權益卡,就是99元買個會員卡,這個卡是沒有余額的,只可以享受會員價及年節(jié)會有些贈品,銷售這類會員卡的收入時是按主營收入賬嘛?
甲公司購入乙公司 20%的有表決權的股份,能夠對乙公司施加重大影響。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為1 500 萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值 100 萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至 2×22 年 12 月 31 日,乙公司已將該批存貨未對外出售。2×22 年度乙公司實現(xiàn)凈利潤 300萬元,分派現(xiàn)金股利 50 萬元。不考慮其他因素,2×22 年度甲公司對乙公司股權應確認投資收益的金額為( )萬元。 是這樣算的嗎: 乙公司調整后的凈利潤=300-100×0%=300 甲公司對乙公司股權應確認投資收益的金額=300×20%=60
想請問公司只承擔國內拖車費和報關費 不承擔國際海運費和港雜費 走fob報關 外貿(mào)公司退稅這樣是合規(guī)的嘛
因不允許稅前扣除的罰款和滯納金確認的負債,其計稅基礎等于賬面價值,老師,什么時候計稅基礎等于0,什么時候等于賬面價值,搞不懂了
勞務800交多少個稅請問
公司老板把客戶介紹給商戶,商戶走私賬,給老板一筆返點。不通過公賬。這樣做有風險嗎?
請問本年利潤怎么理解
老師好,請問股轉的資產(chǎn)負債表有未分配利潤是不是要交個稅?
老師,員工勞動合同有到期的,是直接續(xù)簽呢,還是不簽了?
那貸方寄哪個項目?
借主營業(yè)務成本 貸應付賬款