你好, 對的是這么做的
今年小微企業(yè),利潤100萬以內(nèi)的,企業(yè)所得稅稅率是2.5%?
老師好!在2021年預(yù)申報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報利潤是正數(shù)有10萬利潤總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師您好,小微企業(yè)所得稅匯算清繳時補(bǔ)交所得稅也是按小微企業(yè)100萬以內(nèi)2.5%對嗎 ,
今年2022年小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策低于年度利潤100萬的還是按2.5%簡易計稅企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,小微企業(yè)今年所得稅繳納政策是100萬以內(nèi)按利潤的2.5%算嗎
老師,制造費用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報個稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個新法人的工資不報個稅嗎,會不會有風(fēng)險
會記學(xué)堂軟件現(xiàn)在優(yōu)化了吧,現(xiàn)在該如何打印文件
上個月開發(fā)票的時候粗心,多輸了一個數(shù),20幾萬變成了200多萬出口發(fā)票,稅務(wù)局不同意改,數(shù)字可以改,但怕稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)測到,請問老師我在賬務(wù)上要怎么處理合適,不處理會多出200萬利潤,謝謝老師
老師,我們老板去走業(yè)務(wù)請客吃飯,開了公司的發(fā)票,但是超標(biāo)了,他可以不拿來報嗎?我這邊不入賬,相當(dāng)于他自己請的?;蛘咧唤o他報未超額部分。
老師好,我司是集團(tuán)公司的全資子公司,我司也有子公司,我司出資8千萬獲得b公司百分之八十股權(quán),出資6000萬獲得c公司百分之就是股權(quán),我司單體資產(chǎn)一億,請問我們的合并報表資產(chǎn)額怎么計算!請詳解。我的單體和合并長期股權(quán)投資額分別怎么計算?請詳解!如果我合并報表資產(chǎn)重復(fù)計算忘記抵消長投,導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多了五千萬,特別請問這對我的集團(tuán)公司合并報表尤其是資產(chǎn)有些什么影響?他們是否會全額抵消?謝謝老師
老師,現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是啥?我在編制完之后怎么驗證有沒有編對
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財政局撥款,是扶貧車間的獎補(bǔ)資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價,對其合營企業(yè)進(jìn)行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會計處理嗎?