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A公司系?家上市公司,為增值稅一般納稅人銷售商品、、提供勞務(wù)適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2020年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日和所得稅匯算清繳完成日均為2021年4月10日,A公司已于2020年12月31日對公司賬目進(jìn)行了結(jié)賬。2021年3月31日財務(wù)經(jīng)理對會計資料審查過程中發(fā)現(xiàn)以下會計處理錯誤,提請財會部門進(jìn)行處理。假設(shè)A公司業(yè)務(wù)中的銷售價格均為不含增值稅稅額。2020年10月15日.A公司與甲公司簽訂協(xié)議采用支付手續(xù)費方式委托甲公司銷售400臺B設(shè)備,代銷協(xié)議規(guī)定的銷售價格為每臺10萬元A公司按甲公司銷售每臺B設(shè)備價款的5%支付手續(xù)費。至2020年12月31日,A公司累計向甲公司發(fā)出400臺B設(shè)備,每臺A設(shè)備成本為8萬元。2020年12月31日,A公司收到甲公司轉(zhuǎn)來的代銷清單,注明已銷售B設(shè)備300臺,同時開出增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額為390萬元。至2021年3月31日,A公司尚未收到銷售B設(shè)備的款項,按應(yīng)收賬款的5%計提壞賬準(zhǔn)備。A公司會計處理如下:借:應(yīng)收賬款4520借:?主營業(yè)務(wù)成本3200

2022-07-09 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-09 18:53

你好,你這里委托代銷,只能確認(rèn)300部分的收入 調(diào)整分錄 借,以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費,增值稅130 貸,應(yīng)收賬款1130 借,發(fā)出商品800 貸,以前年度損益調(diào)整800 借,應(yīng)收賬款50 貸,以前年度損益調(diào)整50 借,壞賬準(zhǔn)備53.5 貸,以前年度損益調(diào)整53.5 借,應(yīng)交所得稅24.125 貸,以前年度損益調(diào)整24.125 借,盈余公積(96.5-24.125)×10% 未分配利潤(96.5-24.125)×90% 貸,以前年度損益調(diào)整96.5-24.125

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同學(xué)您好,正在回答中,請稍等
2022-12-15
你好,你現(xiàn)在具體問題是什么
2022-07-09
你好,你這里委托代銷,只能確認(rèn)300部分的收入 調(diào)整分錄 借,以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費,增值稅130 貸,應(yīng)收賬款1130 借,發(fā)出商品800 貸,以前年度損益調(diào)整800 借,應(yīng)收賬款50 貸,以前年度損益調(diào)整50 借,壞賬準(zhǔn)備53.5 貸,以前年度損益調(diào)整53.5 借,應(yīng)交所得稅24.125 貸,以前年度損益調(diào)整24.125 借,盈余公積(96.5-24.125)×10% 未分配利潤(96.5-24.125)×90% 貸,以前年度損益調(diào)整96.5-24.125
2022-07-09
你好,具體問題是什么
2022-07-01
你好,你這里委托代銷,只能確認(rèn)300部分的收入 調(diào)整分錄 借,以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費,增值稅130 貸,應(yīng)收賬款1130 借,發(fā)出商品800 貸,以前年度損益調(diào)整800 借,應(yīng)收賬款50 貸,以前年度損益調(diào)整50 借,壞賬準(zhǔn)備53.5 貸,以前年度損益調(diào)整53.5 借,應(yīng)交所得稅24.125 貸,以前年度損益調(diào)整24.125 借,盈余公積(96.5-24.125)×10% 未分配利潤(96.5-24.125)×90% 貸,以前年度損益調(diào)整96.5-24.125
2022-06-16
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