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項目四:會計調(diào)整實(shí)驗 A公司系一家上市公司,為增值稅一般納稅人,銷售商品、提供勞務(wù)適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2020年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日和所得稅匯算清繳完成日均為2021年4月10日,A公司已于2020年12月31日對公司賬目進(jìn)行了結(jié)賬。2021年3月31日,財務(wù)經(jīng)理對會計資料審查過程中發(fā)現(xiàn)以下會計處理錯誤,提請財會部門進(jìn)行處理。假設(shè)A公司業(yè)務(wù)中的銷售價格均為不含增值稅稅額。 2020年10月15日,A公司與甲公司簽訂協(xié)議,采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托甲公司銷售400臺B設(shè)備,代銷協(xié)議規(guī)定的銷售價格為每臺10萬元,A公司按甲公司銷售每臺B

項目四:會計調(diào)整實(shí)驗
A公司系一家上市公司,為增值稅一般納稅人,銷售商品、提供勞務(wù)適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2020年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日和所得稅匯算清繳完成日均為2021年4月10日,A公司已于2020年12月31日對公司賬目進(jìn)行了結(jié)賬。2021年3月31日,財務(wù)經(jīng)理對會計資料審查過程中發(fā)現(xiàn)以下會計處理錯誤,提請財會部門進(jìn)行處理。假設(shè)A公司業(yè)務(wù)中的銷售價格均為不含增值稅稅額。
2020年10月15日,A公司與甲公司簽訂協(xié)議,采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托甲公司銷售400臺B設(shè)備,代銷協(xié)議規(guī)定的銷售價格為每臺10萬元,A公司按甲公司銷售每臺B
2022-06-16 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 15:04

你好,你這里委托代銷,只能確認(rèn)300部分的收入 調(diào)整分錄 借,以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅130 貸,應(yīng)收賬款1130 借,發(fā)出商品800 貸,以前年度損益調(diào)整800 借,應(yīng)收賬款50 貸,以前年度損益調(diào)整50 借,壞賬準(zhǔn)備53.5 貸,以前年度損益調(diào)整53.5 借,應(yīng)交所得稅24.125 貸,以前年度損益調(diào)整24.125 借,盈余公積(96.5-24.125)×10% 未分配利潤(96.5-24.125)×90% 貸,以前年度損益調(diào)整96.5-24.125

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你好,你這里委托代銷,只能確認(rèn)300部分的收入 調(diào)整分錄 借,以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅130 貸,應(yīng)收賬款1130 借,發(fā)出商品800 貸,以前年度損益調(diào)整800 借,應(yīng)收賬款50 貸,以前年度損益調(diào)整50 借,壞賬準(zhǔn)備53.5 貸,以前年度損益調(diào)整53.5 借,應(yīng)交所得稅24.125 貸,以前年度損益調(diào)整24.125 借,盈余公積(96.5-24.125)×10% 未分配利潤(96.5-24.125)×90% 貸,以前年度損益調(diào)整96.5-24.125
2022-06-16
同學(xué)您好,正在回答中,請稍等
2022-12-15
你好,具體問題是什么
2022-07-01
你好,你現(xiàn)在具體問題是什么
2022-07-09
你好,你這里委托代銷,只能確認(rèn)300部分的收入 調(diào)整分錄 借,以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅130 貸,應(yīng)收賬款1130 借,發(fā)出商品800 貸,以前年度損益調(diào)整800 借,應(yīng)收賬款50 貸,以前年度損益調(diào)整50 借,壞賬準(zhǔn)備53.5 貸,以前年度損益調(diào)整53.5 借,應(yīng)交所得稅24.125 貸,以前年度損益調(diào)整24.125 借,盈余公積(96.5-24.125)×10% 未分配利潤(96.5-24.125)×90% 貸,以前年度損益調(diào)整96.5-24.125
2022-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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