你好,學(xué)員,這個(gè)要前期差錯(cuò)要追溯調(diào)整的,學(xué)員
老師,我對注會會計(jì)的第二章追溯調(diào)整法教材上的例題問一些問題,1、A股票是在2015年買的,2016年的時(shí)候還仍然在賬面上,為什么調(diào)整時(shí)候2016年只調(diào)整了B股,不再調(diào)整A股?2、追溯調(diào)整是不是只調(diào)整到政策變更當(dāng)年的年初呢?例如在這倒題中,就是2017年年初2016年年末呢?3、在這個(gè)所有者權(quán)益變動表中,本年年初余額是上年年末余額加上兩次的會計(jì)政策變更來填列的嗎?4、B股票的變更是調(diào)的2016年的,為什么它的調(diào)整數(shù)填寫在本年金額會計(jì)政策變更欄,本年不是2017年嗎?
分錄題:公司在2016年度少計(jì)了一筆金額為100000元的費(fèi)用,2017年末才發(fā)現(xiàn),想在2017年度作為前期差錯(cuò)更正處理。假設(shè)公司適用所得稅稅率25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。假設(shè)稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。(1)請問是用"追溯重述法"處理嗎?(2)如果是,請問詳細(xì)的賬務(wù)處理是怎么做?
分錄題公司在2016年度少計(jì)了一筆金額為100000元的費(fèi)用,2017年末才發(fā)現(xiàn),想在2017年度作為前期差錯(cuò)更正處理。假設(shè)公司適用所得稅稅率25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。假設(shè)稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。(1)請問是用"追溯重述法"處理嗎?(2)如果是,請問詳細(xì)的賬務(wù)處理是怎么做的?
分錄題公司在2016年度少計(jì)了一筆金額為100000元的費(fèi)用,2017年末才發(fā)現(xiàn),想在2017年度作為前期差錯(cuò)更正處理。假設(shè)公司適用所得稅稅率25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。假設(shè)稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。(1)請問是用“追溯重述法”處理嗎?(2)如果是,請問詳細(xì)的賬務(wù)處理是怎么做?
老師,請問會計(jì)前期差錯(cuò)更正。比如2016年發(fā)現(xiàn)2015年有差錯(cuò),2016年更正調(diào)的分錄是在2016年寫的,未什么又是調(diào)2015年末的數(shù)據(jù)業(yè)就是2016年初?那時(shí)都還沒寫分錄啦
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個(gè)金額怎么填?如果賬面金額跟實(shí)際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計(jì)一般借款?22年不是只要2100?為何要累計(jì)21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請問我們該怎么做賬?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財(cái)務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問她原因,她說為了流水。這是不是虛增流水?對我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。
我知道,我是說2016年做賬調(diào)整2016年分錄,為什么調(diào)報(bào)表就調(diào)2016年初數(shù)據(jù)?那會對的上數(shù)據(jù)嗎?