借:銀行存款6000 應收票據50000 貸:應收賬款
收到銀行轉賬支票一張6000元銀行承兌匯票一張50000元,系浙江電力有限公司前欠貨款56000元,銀行轉賬支票已與第一日至工商銀行進賬,銀行承兌匯票到期后解付,寫會計分錄
①3日,向榮光公司銷售一批產品,價款 40000 元,增值稅稅額5200 元。收到2個月期限的不帶息銀行承兌匯票,面額為 45200 元②8日,上月向宏達公司銷售產品應收貨款25000 元,對方暫無力支付。經要求,收到對方開來的期限為2個月、面額為 25000 元的銀行承兌匯票③15日,將上個月15日收到的金額50000 元、期限6個月的一張不帶息商業(yè)承兌匯票向銀行申請貼現,月貼現率 7.5%,銀行;審查后同意貼現,己將貼現所得金額存入銀行(不考慮閏年問題)④20 日,按到銀行通知,公司以前貼現給銀行的不帶息商業(yè)承兌匯票,承兌人在該票據到期日無力支付 16000 元票款,銀行己從公司賬戶收取
3、廣大公司申請銀行承兌匯票226,000元,并以銀行存款支付承兌手續(xù)費1,000元。4、2020年9月10日,廣大公司采用銀行承兌匯票從松花公司購入B材料一批,價款200000元,增值稅稅率13%B材料驗收入庫,按實際成本進行日常核算。該銀行承兌匯票的期限為3個月。5、廣大公司銀行承兌匯票226,000元到期,企業(yè)無力支付票款,并已接到銀行轉來的“××號匯票無寬支付轉入逾期貸款戶”等有關憑證。
三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發(fā)并承兌一張為期3個月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結算價稅款:票據年利率為6%0支付承兌手續(xù)費56.5元,材料已驗收入庫。已知該企業(yè)資產負債表日為12月)日。業(yè)務處理:(112月1日向銀行申請承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購材料(3)12月31日資負債表計提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(5)到期企業(yè)無力償還銀行承兌匯票款項,銀行承兌匯票,企業(yè)到期無力償還時,由銀行代其付款并作為銀行對企業(yè)的短期借款
三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發(fā)并承兌一張為期3個月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結算價稅款:票據年利率為6%0支付承兌手續(xù)費56.5元,材料已驗收入庫。已知該企業(yè)資產負債表日為12月)日。業(yè)務處理:(112月1日向銀行申請承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購材料(3)12月31日資負債表計提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(5)到期企業(yè)無力償還銀行承兌匯票款項,銀行承兌匯票,企業(yè)到期無力償還時,由銀行代其付款并作為銀行對企業(yè)的短期借款
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經營范圍:卷煙生產一、根據2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設備一臺,取得海關進口增值稅專用繳款書,關稅完稅價格為168萬元,關稅稅率25%,支付由海關到卷煙廠運
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務分包,能行嗎,勞務分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現很早之前的紙質發(fā)票丟了,只有稅務局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現在應該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔了嗎