借:銀行存款6000 應(yīng)收票據(jù)50000 貸:應(yīng)收賬款

收到銀行轉(zhuǎn)賬支票一張6000元銀行承兌匯票一張50000元,系浙江電力有限公司前欠貨款56000元,銀行轉(zhuǎn)賬支票已與第一日至工商銀行進(jìn)賬,銀行承兌匯票到期后解付,寫會(huì)計(jì)分錄
①3日,向榮光公司銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款 40000 元,增值稅稅額5200 元。收到2個(gè)月期限的不帶息銀行承兌匯票,面額為 45200 元②8日,上月向宏達(dá)公司銷售產(chǎn)品應(yīng)收貨款25000 元,對(duì)方暫無(wú)力支付。經(jīng)要求,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的期限為2個(gè)月、面額為 25000 元的銀行承兌匯票③15日,將上個(gè)月15日收到的金額50000 元、期限6個(gè)月的一張不帶息商業(yè)承兌匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),月貼現(xiàn)率 7.5%,銀行;審查后同意貼現(xiàn),己將貼現(xiàn)所得金額存入銀行(不考慮閏年問(wèn)題)④20 日,按到銀行通知,公司以前貼現(xiàn)給銀行的不帶息商業(yè)承兌匯票,承兌人在該票據(jù)到期日無(wú)力支付 16000 元票款,銀行己從公司賬戶收取
3、廣大公司申請(qǐng)銀行承兌匯票226,000元,并以銀行存款支付承兌手續(xù)費(fèi)1,000元。4、2020年9月10日,廣大公司采用銀行承兌匯票從松花公司購(gòu)入B材料一批,價(jià)款200000元,增值稅稅率13%B材料驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。該銀行承兌匯票的期限為3個(gè)月。5、廣大公司銀行承兌匯票226,000元到期,企業(yè)無(wú)力支付票款,并已接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“××號(hào)匯票無(wú)寬支付轉(zhuǎn)入逾期貸款戶”等有關(guān)憑證。
三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購(gòu)入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發(fā)并承兌一張為期3個(gè)月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結(jié)算價(jià)稅款:票據(jù)年利率為6%0支付承兌手續(xù)費(fèi)56.5元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。已知該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日為12月)日。業(yè)務(wù)處理:(112月1日向銀行申請(qǐng)承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購(gòu)材料(3)12月31日資負(fù)債表計(jì)提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(xiàng)(5)到期企業(yè)無(wú)力償還銀行承兌匯票款項(xiàng),銀行承兌匯票,企業(yè)到期無(wú)力償還時(shí),由銀行代其付款并作為銀行對(duì)企業(yè)的短期借款
三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購(gòu)入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發(fā)并承兌一張為期3個(gè)月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結(jié)算價(jià)稅款:票據(jù)年利率為6%0支付承兌手續(xù)費(fèi)56.5元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。已知該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日為12月)日。業(yè)務(wù)處理:(112月1日向銀行申請(qǐng)承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購(gòu)材料(3)12月31日資負(fù)債表計(jì)提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(xiàng)(5)到期企業(yè)無(wú)力償還銀行承兌匯票款項(xiàng),銀行承兌匯票,企業(yè)到期無(wú)力償還時(shí),由銀行代其付款并作為銀行對(duì)企業(yè)的短期借款
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開(kāi)票應(yīng)怎么開(kāi)票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開(kāi)展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我跟老板提了加工資的事,老板說(shuō)到年底再說(shuō),說(shuō)現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬(wàn),申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬(wàn),這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?

