進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)專票已抵扣,我單位開了紅字發(fā)票信息,對方紅字發(fā)票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務(wù)處理?
我是銷售方對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在由于項(xiàng)目名稱變更,要求做紅字發(fā)票,可是我已經(jīng)開紅字發(fā)票了,也開具正確的藍(lán)字發(fā)票,賬務(wù)上如何處理
之前收到的進(jìn)貨發(fā)票,對方把單位開錯(cuò)了,我也認(rèn)證了,現(xiàn)在對方來了紅字發(fā)票,又重新開來一張進(jìn)貨發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額能認(rèn)證嗎?怎么做分錄?
老師,收到進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)賣方內(nèi)容開錯(cuò)了,也后來也開了紅字發(fā)票,但是沒有退貨,收到紅字發(fā)票如何賬務(wù)處理?
如果供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎