你好 應(yīng)該在主表的進項轉(zhuǎn)出里面填寫,這里就不用填寫了 能截圖完整的看一下嗎。
我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個要怎么做分錄
幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認(rèn)證勾選的時候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
你好,請問上個月開了一張票,稅已經(jīng)報完了,這個月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調(diào)整嗎?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進項稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進項轉(zhuǎn)出額,這個怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進項,下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進項
請問上個月紅沖了一份已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在申報表上顯示有進項轉(zhuǎn)出金額,這個申報時,應(yīng)該怎樣處理?
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師您好 已紅沖的發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)重開,是否認(rèn)證重開的發(fā)票就可以了?
你好 別人開負(fù)數(shù)你進項轉(zhuǎn)出 重新開,你認(rèn)證在填寫進項里面
老師 分錄怎樣出?
借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款