您好,購(gòu)入物料直接入原材料,領(lǐng)用后到生產(chǎn)成本。
老師,我是小白,我想問(wèn)下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒(méi)有入庫(kù),沒(méi)有庫(kù)存商品,但是現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)工具,那我沒(méi)有庫(kù)存商品,我到時(shí)候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
銷售生產(chǎn)加工企業(yè)采購(gòu)原材料加工 生產(chǎn)車間產(chǎn)生的費(fèi)用不按照項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(kù)的話 應(yīng)該記到哪里面
老師,生產(chǎn)型企業(yè)工廠還沒(méi)正式加工,買的物料都做到管理費(fèi)用-物料消耗里了,后面生產(chǎn)后記入原材料里,然后領(lǐng)料放到生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用里對(duì)吧。
老師,我們買了一些生物肥,然后用到了自己的實(shí)驗(yàn)田里面,這兩筆分錄怎么處理? 我是,借 原材料 貸銀行,領(lǐng)用:借生產(chǎn)成本 貸:原材料 因?yàn)椴皇卿N售所以不能銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 而是在領(lǐng)用材料后直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 可以么?郭老師回答
老師好,我們是小型制造業(yè),一個(gè)步驟就完成產(chǎn)成品了,在產(chǎn)品可以忽略不計(jì),直接人工沒(méi)法準(zhǔn)確歸集。我把領(lǐng)用原材轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本,低值易耗品、機(jī)物料消耗、勞保用品、車間工人工資等全部記入制造費(fèi)用,然后把基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用合計(jì)按產(chǎn)成品工時(shí)分配到各個(gè)產(chǎn)成品,產(chǎn)成品入庫(kù)這樣做對(duì)嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,現(xiàn)在是沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn),不能直接記入原材料吧。
老師,我表達(dá)的有點(diǎn)問(wèn)題,是沒(méi)生產(chǎn),但是物料領(lǐng)用了,
您好,是需要入到原材料。在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)在存貨里。入到管理費(fèi)用就會(huì)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),體現(xiàn)在利潤(rùn)表了
但是現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn),如果記入原材料,那領(lǐng)用的記到哪里呢?入到生產(chǎn)成本不合適吧
如果生產(chǎn)領(lǐng)了就會(huì)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的。
轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,可以沒(méi)有形成產(chǎn)品,因?yàn)闆](méi)有生產(chǎn),只是消耗了。
你好,如果調(diào)試沒(méi)有產(chǎn)品出計(jì)入管理費(fèi)用科目,借:管理費(fèi)用? 貸:原材料,如果有產(chǎn)品出計(jì)入生產(chǎn)成本